按照所屬期來的,只要匯算清繳之前,把這個(gè)所屬期內(nèi)的工資發(fā)下去,都可以抵扣。
老師,你好,我想問下,我2020年在做2019年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,根據(jù)2019年的余額表來填寫的,余額表顯示實(shí)際發(fā)放比計(jì)提的少了,導(dǎo)致工資薪金調(diào)整明細(xì)里面調(diào)整后,我還補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,不知道是不是錯(cuò)了。因?yàn)?2月計(jì)提了12月的工資,但是12月的工資要在1月發(fā)放。
老師,匯算清繳上工資薪金支出是按所屬期還是什么啊,我們12月有一個(gè)員工,但是工資和社保都是在下年1月計(jì)提和發(fā)放,這個(gè)要填進(jìn)去嗎
填匯算清繳有個(gè)工資這塊,每年發(fā)工資一般12月才發(fā)10月或11月工資,12月沒出數(shù)據(jù)也沒法計(jì)提,但是次年1-2月把2022當(dāng)年度工資全部發(fā)放完了以前他們匯算清繳就只管當(dāng)年度數(shù)據(jù)發(fā)10個(gè)月就報(bào)10個(gè)發(fā)11個(gè)月就報(bào)11個(gè),一直這樣。我現(xiàn)在怎么報(bào)?報(bào)2022年全年的數(shù)據(jù),里面還帶著2021年12月份發(fā)放和計(jì)提。
老師,匯算清繳里面,工資薪金這表里面的金額,是按所屬期來的,還是實(shí)發(fā)來的,因?yàn)槲覀円郧皼]有人員,現(xiàn)在2022年12月進(jìn)來一個(gè)人 但是計(jì)提和發(fā)放都是在23年1月,這個(gè)要填還是不填
老師,匯算清繳里面,工資薪金這表里面的金額,是按所屬期來的,還是實(shí)發(fā)來的,因?yàn)槲覀円郧皼]有人員,現(xiàn)在2022年12月進(jìn)來一個(gè)人 但是計(jì)提和發(fā)放都是在23年1月,這個(gè)要填還是不填
沃華醫(yī)藥集團(tuán)2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表戰(zhàn)略分析 以2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ),回答下列問題: 1, 母公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)反映了什么發(fā)展戰(zhàn)略? 2,母公司負(fù)債和所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)反映了什么資本引入信息?
老師,我現(xiàn)在股權(quán)稅務(wù)轉(zhuǎn)讓,財(cái)務(wù)報(bào)表里面實(shí)收資本50萬,剩余250萬未計(jì)入實(shí)收資本,專管員現(xiàn)在說不能以低金額計(jì)算稅金,要寫凈資產(chǎn)金額49萬,我們是自然人獨(dú)資,100股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那我就按照50萬股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議價(jià)格填寫,對嗎,轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例100,股權(quán)轉(zhuǎn)讓分額就是300萬
老師,原來賬務(wù)處理繳納的增值稅因所屬期錯(cuò)誤,在稅局辦理了退稅,并直接抵頂前一年的應(yīng)交增值稅,賬務(wù)上用做什么處理嗎?
老師,我們企業(yè)是建筑企業(yè)2024年并未發(fā)生業(yè)務(wù),但是法人名下有2家公司,這種情況需要申報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告嗎
@樸老師,不得稅前扣除的項(xiàng)目情況? 需要納稅調(diào)整的項(xiàng)目情況?可以列示一下么?怕自己遺漏了.
老師通行費(fèi)勾選確認(rèn)平臺找不見所要勾選的通行費(fèi)發(fā)票
應(yīng)收賬款項(xiàng)清理壓降表怎么填
老師您好, 匯算清繳沒有捐贈支出 還要填表嗎?
你好老師,我們公司是化工有限公司 開產(chǎn)品井壁強(qiáng)化劑想開稅點(diǎn)6%的發(fā)票,項(xiàng)目名稱得怎么開
現(xiàn)在可以去更正2024年的第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和4季度的所得稅報(bào)表嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,是這樣,我12月有人員進(jìn)來,但是我沒有計(jì)提工資,這個(gè)工資是在下一年1月計(jì)提和發(fā)放的,那我要把12月所屬期的金額填在匯算清繳表上嗎,因?yàn)橘~上沒有這個(gè)金額,匯算清繳表上有賬載金額和實(shí)發(fā)金額
你用以前年度損益調(diào)整來做的嗎?如果是的話,賬載金額填寫你一到12月份計(jì)提的實(shí)際金額,稅收金額,加上這個(gè)一月份支付的。
我沒有用以前年度損益調(diào)整,就是正常1月發(fā)放時(shí)間計(jì)提12月的,然后再發(fā)放
可以的,你做到今年的話,就屬于今年的。 要么修改。
我主要是稅務(wù)局那邊提示我匯算清繳工資薪金里面為0,所以我想這個(gè)能不能1月發(fā)放的做在12月
可以啊,但是你需要修改以前年度損益調(diào)整來做。
我不用以前年度損益調(diào)整呢,就正常按著所屬期來,我申報(bào)23年的也按所屬期來不就不會重復(fù)
你好,會的,你已經(jīng)預(yù)繳的數(shù)在第一季度抵扣了。
但是老師,他這個(gè)工資不是不會統(tǒng)計(jì)到利潤表里嗎,不影響我利潤表,我所得稅報(bào)表都還按著正常做賬的
做以前年度損益調(diào)整匯算清繳納稅,調(diào)減,它就影響你以前年度的利潤。
不是啊老師,我沒有做以前年度損益調(diào)整,我就是1月提上年12月的費(fèi)用,然后1月發(fā)放,我打算匯算清繳把12月的工資費(fèi)用(實(shí)際1月計(jì)提)放進(jìn)匯算清繳職工薪酬里面,然后我報(bào)的報(bào)表都還是按著賬上的來,這樣有問題嘛,因?yàn)槲矣X得匯算清繳職工薪酬這個(gè)表,他并不會匹配到利潤表里面,這樣不就也不影響我當(dāng)年利潤嗎
那你現(xiàn)在能不能改成以前年度損益調(diào)整,你在今年做了管理費(fèi)用,你在明年再抵扣所得稅嗎?要不你就明年匯算清繳納稅調(diào)減。
我23年是可以抵扣所得稅啊,因?yàn)槲?2年不抵扣所得稅,我22年賬上沒有做進(jìn)去這個(gè)費(fèi)用,我只是匯算清繳職工薪酬表里把這個(gè)費(fèi)用填進(jìn)去,但是他也不會匹配到我利潤表里面
你如果2022年不抵扣,在2023年可以抵扣,反正只能抵扣一年,你自己決定。