同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般需到稅務(wù)大廳進(jìn)行更正申報(bào)
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào),有負(fù)數(shù),所以申報(bào)后去稅務(wù)局改報(bào)表了,回來發(fā)現(xiàn)忘記算無票收入了,我是要再去稅務(wù)局改一次表嗎?
老師,我公司去年銷售做無票收入申報(bào)的,今年客戶要求開發(fā)票怎么處理?
老師去年做了收入,因?yàn)闆]有開票,但增值忘記申報(bào)無票收入了,現(xiàn)在怎么處理啊
老師,去年10月份做了一筆無票收入已報(bào)稅,然后12月又紅沖了,稅務(wù)上忘記做處理了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我去年做賬做的無票收入,發(fā)現(xiàn)申報(bào)表里面忘記申報(bào)了,怎么處理
如果一年開一百萬 只能是查賬征收吧 每個(gè)月分開開 票 增值稅不用交 要交個(gè)稅吧?有成本和費(fèi)用的話 就可以降低個(gè)稅吧。比如每月開票15萬,有五萬成本,季度交稅是按照20%吧?(15萬-5萬)*20%—速算扣除數(shù) 這樣算嗎?
老師好,公司出售自用的固定資產(chǎn)汽車,結(jié)轉(zhuǎn)完之后是凈收益,賬務(wù)處理做分錄入營業(yè)外收入,但我們申報(bào)增值稅申報(bào)表不是做了不開票收入嗎,那我現(xiàn)在利潤表上的收入與增值稅申報(bào)表上收入不一致,有什么影響嗎,
老師 形成的留抵稅額 賬上放到未交增值稅里對嗎?
老師:房地產(chǎn)公司出售房屋給個(gè)人契稅由誰來繳納
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄如何做呢
老師您好,我一般納稅人的公司,現(xiàn)在是沒有工資開銷,0申報(bào),銀行流水也沒有,財(cái)務(wù)軟件憑證該怎么做賬呢?
老師,請問個(gè)人借款給公司,利息大概收多少合理?請問個(gè)人要納稅嗎?
貿(mào)易企業(yè)一般納稅人從小規(guī)模納稅人購進(jìn)3%農(nóng)產(chǎn)品專票怎么抵扣?
我如果是房東,個(gè)人收到出租房屋的租金多少金額之下是免稅的?
請問股東實(shí)繳的注冊資金100萬如果日后要注銷公司,假設(shè)不欠任何債務(wù),賬戶上的余額200萬的余額是不是注銷是退回這100萬實(shí)繳的注冊資本不用繳納個(gè)稅?