同學你好:無票收入有明顯證據(jù)表明是本月發(fā)生的可以再去改一下。沒有的話做到下個月的無票收入也行。
老師,上年度季度所得稅申報表主營業(yè)務收入與增值稅申報表主營業(yè)務收入不一致,差異兩百以內(nèi),需要去稅務局修改報表嗎?還是匯算清繳的時候修改呢?
老師,小規(guī)模增值稅申報,有負數(shù),所以申報后去稅務局改報表了,回來發(fā)現(xiàn)忘記算無票收入了,再去稅務局改一次表嗎?
老師,小規(guī)模增值稅申報,有負數(shù),所以申報后去稅務局改報表了,回來發(fā)現(xiàn)忘記算無票收入了,我是要再去稅務局改一次表嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
老師售價法用到材料采購科目嗎
能不能把我也拉到你們那個群,老師發(fā)的東西我一個收不到
老師本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤不明白
老師,公司是一般納稅人,供應商開給我們的發(fā)票抬頭是:我們公司名稱+(個人),這種發(fā)票是不是不能要,但是供應商不作廢,我要怎么入賬?
你好老師,我們是批發(fā)行業(yè),上游廠家不給發(fā)票,下游也不要發(fā)票,我們成立了好多個體戶收款,這樣操作合理嗎?
老師教材退貨不涉及遞延所得稅的分錄。這個題又咋涉及了,真的學不明白了,
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎(chǔ)班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。
老師,是從銀行進賬的,能明顯證明。
同學你好:那就去改一下吧。
老師,我小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,退的增值稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,如果改報表,當時退稅上傳的增值稅申報表也錯了,怎么改呢?
銀行收款你做的預收賬款還是?因為這個還和別的有關(guān)聯(lián),無票收入申報到次月影響不大。
老師,我是小規(guī)模納稅人,季度申報。我們的無票收入是那種公用號一筆一筆進賬,比較多,不是單獨的一筆。可以這個季度不做收入,先做預收賬款,下個季度再轉(zhuǎn)無票收入嗎?
做預收賬款,下個季度記收入
好的,明白了,老師,這樣就不用改表,也不涉及退稅上傳資料的錯誤,對吧。
你這個稅收入確認時間的問題,稅務那邊改表涉及太多,只要你的申報沒有跨年度就可以接受。一般跨年度會比較麻煩。
好的,那就按照您的操作進行,謝謝您
同學你好:希望解答對你有幫助。