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老師,去年10月份做了一筆無票收入已報稅,然后12月又紅沖了,稅務上忘記做處理了,現(xiàn)在應該怎么處理呢?

2022-04-19 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-19 10:10

你好,增值稅申報的是正確的嗎?如果是的話,借利潤分配 應交稅費,應交增值稅銷項 貸應收賬款 是銷售貨物的借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,這個是紅沖成本的。

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快賬用戶9045 追問 2022-04-19 10:19

老師,12月賬已經(jīng)在紅沖了,就是銷項稅額10月份交了,12月我忘記把它轉(zhuǎn)出來了,現(xiàn)在報稅要怎么轉(zhuǎn)出來呢?這個又沒開票的

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齊紅老師 解答 2022-04-19 10:19

你在申報12月份的增值稅沒有填寫負數(shù)銷售額嗎?

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快賬用戶9045 追問 2022-04-19 10:20

是啊,忘記填了。現(xiàn)在要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-04-19 10:23

好,去修改你的增值稅申報表。

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快賬用戶9045 追問 2022-04-19 10:25

去改12月份的增值稅表嗎?去稅局該還是可以自己在電腦改呢?一改那是不是要退稅了

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齊紅老師 解答 2022-04-19 10:26

電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納里面作廢申報或者是更正申報,你看一下自己能修改嗎?修改不了去稅務局代折紙質(zhì)的申報表公章。

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快賬用戶9045 追問 2022-04-19 10:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-19 10:30

不要客氣,工作愉快。

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你好,增值稅申報的是正確的嗎?如果是的話,借利潤分配 應交稅費,應交增值稅銷項 貸應收賬款 是銷售貨物的借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,這個是紅沖成本的。
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