你好,增值稅申報的是正確的嗎?如果是的話,借利潤分配 應交稅費,應交增值稅銷項 貸應收賬款 是銷售貨物的借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,這個是紅沖成本的。
老師好!我在11月份開具了117萬增票,當月也做了收入,后來發(fā)現(xiàn)金額開錯,在12月份紅沖了,請問,我12月份該怎樣處理這筆業(yè)務?謝謝您!
你好老師 請教一下 9月有張專票忘記作廢了 在10月份做紅沖了 這張票我9月該咋記賬啊?(如果記收入 就涉及到所得稅了 該怎么處理呢?)
老師 我10月份申報納稅忘記報其他業(yè)務收入,借:庫存貸:其他業(yè)務收入 銷項,但是賬務處理已經(jīng)做了價稅分離,我這個月可以把上個10月份那筆沖掉嗎,在重新做這個月 做個價稅分離呢?或者怎么處理最為妥當呢
老師,去年10月份做了一筆無票收入已報稅,然后12月又紅沖了,稅務上忘記做處理了,現(xiàn)在應該怎么處理呢?
12月份重復錄入同一筆增值稅 1月份報增值稅已經(jīng)扣稅了怎么處理? 2月發(fā)現(xiàn)的 要沖紅嘛?電子稅務局應該怎么做?
員工出差住宿費提供的水單一定要原件嗎?復印件行不行
請問這個發(fā)票金額含稅嗎
支付寶認證給我司打了0.02元,怎么做分錄
老師,未成年可以申報個稅嗎
老師,我目前的狀況是 在備考初級證 好幾年之前干過出納的工作 這幾年沒有在外面工作過 現(xiàn)在想著先找一個出納的工作 然后學習實操 這樣規(guī)劃行嗎???現(xiàn)在有家公司給我打電話了 讓我去面試出納,她沒說有什么要求 是一個酒店+餐飲的這樣的一個公司,具體的她沒怎么說 讓我去面試細談,能幫忙修改一下簡歷嗎?
老師 我想問下 我接了一個文化傳媒有限公司 直播幫工廠賣貨 賣的是汽車棚帳篷 800元一套 賣了16套 客戶要求我公司開票 這個開票類目該怎么開 直接開帳篷嗎
老師 您好~咨詢下,化妝品發(fā)票,公司可以報銷嗎?
上個月申報個稅時多繳納了稅款,這個月更正后想申請退稅或者這個月抵扣,請問怎么操作?我這個月申報了一下,發(fā)現(xiàn)不可以抵扣。
8000多的工資,公司都是發(fā)到個人名下的兩張卡里,可以嗎
零基礎想考4個月以后的中級會計的中級會計實務和經(jīng)濟法,在職學習,現(xiàn)在開始,來得及么?
老師,12月賬已經(jīng)在紅沖了,就是銷項稅額10月份交了,12月我忘記把它轉(zhuǎn)出來了,現(xiàn)在報稅要怎么轉(zhuǎn)出來呢?這個又沒開票的
你在申報12月份的增值稅沒有填寫負數(shù)銷售額嗎?
是啊,忘記填了。現(xiàn)在要怎么處理呢
好,去修改你的增值稅申報表。
去改12月份的增值稅表嗎?去稅局該還是可以自己在電腦改呢?一改那是不是要退稅了
電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納里面作廢申報或者是更正申報,你看一下自己能修改嗎?修改不了去稅務局代折紙質(zhì)的申報表公章。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。