你好,上個月多交的暫時不能退,可以抵后面的稅,或者明年匯算的時候退
我這個月申報上月我2月份的增值稅的時候,不知道可以享受加計抵減10%的政策,現(xiàn)在申報表也填了,稅款也繳納了,要怎么更正申報,多繳納的稅款可以退嗎
上個月開錯三張發(fā)票,因為業(yè)務沒發(fā)生,就申報未繳稅,這個月紅沖了,增值稅為負數(shù),現(xiàn)在兩個月一起申報,增值稅可以兩個月抵消,但是上個月申報的附加稅是4500,這個月正常申報附加稅是零,我的附加稅要怎么抵?或者退?
老師:上個月納稅申報的時候旅客運費發(fā)票抵扣8b和11欄數(shù)據(jù)填錯了,這個月更正申報,可以把上個月計算抵扣的數(shù)填到這個月申報嗎
8月增值稅申報的時候交了1950.26,這個月更正了申報沒有稅了,現(xiàn)在這1950.26這個月可以抵扣,但是分錄怎么做
月初申報增值稅留底了,我現(xiàn)在想更正一下不抵扣那么多進項在這個月交一些稅,我該怎么操作
老師!企業(yè)由個體工商戶變成小規(guī)模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經營性且與本公司業(yè)務相關的支付給本公司人員的可以做應付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業(yè)成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
老師,比如月休四天,工資含社保6000,一個月的工資有幾種合理的算法,謝謝
12月拼柜出口 貨一 已提 現(xiàn)在5月出口退稅還可以改提單嗎
請問電子稅務局增值稅申報表數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng)開票數(shù)據(jù)不一致是什么原因?手動修改嗎?
1、某公司于2025年1月1日購入A公司股票10萬股作為交易性金融資產,每股價格為10元(包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利0.5元/股),另支付交易費用5,000元。2025年3月31日,該股票公允價值上升至每股12元。2025年6月30日,公司收到上述現(xiàn)金股利。2025年7月1日,公司將所持A公司股票全部售出,每股售價為13元,款項已存入銀行賬戶。要求編制該公司2025年1月1日購入A公司股票時的會計分錄。編制2025年3月31日確認公允價值變動損益的會計分錄。編制2025年6月30日收到現(xiàn)金股利時的會計分錄。編制2025年7月1日出售A公司股票時的會計分錄,并計算投資收益。2、某公司于2025年1月1日購入C公司股票10萬股作為交易性金融資產,每股價格為20元(其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利每股1元),另支付相關交易費用4,000元。以下是公司在2025年內發(fā)生的與該交易性金融資產相關的業(yè)務:2025年1月1日,購入C公司股票。2025年3月31日,該股票的公允價值上升至每股22元。2025年6月30日,收到上述現(xiàn)金股利。2025年9月30日,該股票的公允價值下降至每股21元。
我登陸網站為啥跟講的頁面不一樣啊
老師,云星空企業(yè)版,設置下推的入庫單如何刪除
請問費用占比怎樣算?毛利率怎樣算?
抵扣不了啊,我今天申報了一下要交15元,我去繳納稅款,還是15元,并沒有讓我抵扣的地方
你好,可以看一下累計收入減扣除費用,減去專項附加扣除后的應納稅所得乘以稅率減去已繳納,是不是等于應繳納的15元,如果是,就已經抵了,沒有多交
就是應繳納15元啊,比如上期實際繳納50.37元,應繳納15元,等于多繳納35.37元,然后這期應繳納15元,那我去繳納稅款的時候還算應繳納15元,而不是15-35.37=-20.37
你好,可以看下稅款計算表,按累計收入計算后,應納稅額是多少,是大于上期已繳納的50.37嗎,如果是大于,需要補繳稅款,如果是小于,應納稅款應該是0
是我寫的不夠明白嗎?這期應繳納15元,上期多繳納35.37元,系統(tǒng)提示我應繳納還是15元,35.37壓根沒讓我抵扣
沒有抵扣前應繳納就是15元
你好,上月的更正申報后,本月申報重新申報了嗎?查一下申報記錄,如果是多繳納需要退稅或者抵扣,需要事先向稅務機關報告。上個月扣繳義務人扣繳申報中多申報收入的,扣繳單位應書面寫明具體情況加蓋公章報稅務管員備案。管理員在情況說明書上簽署意見后,由扣繳單位持情況說明、相關申報明細記錄和《個稅明細補稅申報表》,向主管稅務機關辦稅服務廳申請沖掉多申報的收入。經稅務機關審核通過后,已繳納稅額、抵扣額欄用于填寫抵稅額,即可在下個月申報時進行抵扣。
聯(lián)系稅收管理員處理起來會比較麻煩,需要先跑一趟稅務局,再跑一趟稅務大廳
這樣能看出什么嗎?更正的那個表,已經顯示是15元了,更正前實際繳納了50.37元
那我跑稅務局不方便的,不在一個區(qū),而且我是兼職,還有沒有什么辦法?因為我已經更正了,但是稅款沒有退回,這樣不是申報表上是15元,而賬戶上扣的是50.37元,對不起來了?其實退不退這錢是無所謂,只要賬能對起來就可以了。還是說這多扣的35.37我還是工資表里扣掉,等他們個人匯算清繳的時候可以退?
你好,可以看到,麻煩更正三月份的申報后,把四月份的申報作廢,填了收入,點重新計算一下稅款
三月份我已經更正了,本來顯示的是50.37,現(xiàn)在顯示的是15。然后四月份我是三月份更正完才去弄的,為什么要重新填,重新計算?不是一樣的結果嗎?
你好,四月份重新計算稅款,會重新計算應納稅額,會自動減掉已納稅款,如果自然人扣繳端實在沒有抵扣,就按繳納金額從工資表里扣,等他們匯算的時候,多繳納的稅款會退
我就是更正三月份后去申報的四月份,重新算和不重新算不是一樣嗎?它沒自動減掉,四月份應繳納15元,現(xiàn)在實際還是讓我繳納15元,系統(tǒng)并沒有自動抵減掉,感覺這35.37憑空消失了一樣,自從我更正好,申報表里都看不到這筆稅款了
你好,我看四月份的申報應該是更正后的數(shù)據(jù),已繳納稅款是45,查一下上個月的繳費憑證是15嗎?多的30多不應該憑空沒有,應該還是在已繳納稅款那里
每個月15啊,四個月不就是60?但是我三月份繳納了50.37啊,多交了35.37,不會錯的,這個不用糾結了,現(xiàn)在是糾結怎么處理這30.37,就是我不去大廳辦理退稅的情況下,怎么處理最方便(但是這樣三月份報表15和實際銀行扣款50.37對不起來了)
35.37元,打錯了。
你好,不方便去大廳退款,就按繳納的50.37 從工資里先扣,等明年匯算的時候,再把多余的35.37 退到她們的個人賬戶
個稅匯算清繳是他們自己操作,我不用管的吧?我現(xiàn)在就是工資表里扣掉這筆35.37就好了?現(xiàn)在等于實際繳納得和工資表個稅數(shù)據(jù)有好幾個月都有出入了,因為我用個稅計算器計算的,前面累計金額錯了,導致近幾個月都有出入
你好,個稅匯算清繳他們自己操作就可以,告訴他們退稅,一般都會去做匯算的,實際工資表和個稅有出入,暫時不管,以后計算個稅可以直接在自然人扣繳端計算,把月份往后選一個月,把收入填進去,點計算,這個數(shù)據(jù)不會錯
好的,謝謝老師
不客氣,祝生活愉快,工作順利!