你好,你只要填寫(xiě)了調(diào)增數(shù)據(jù),這里面都會(huì)提示你的,你可以忽略,你只要填寫(xiě)的正確的,可以不用管的。
匯算清繳完風(fēng)險(xiǎn)提示這么多哪有問(wèn)題呢? 一、1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【134344.2】元;3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第43行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;5.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為:【0】元;6.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第46行第3列“合計(jì)_調(diào)增金額”為:【196265】元;7.請(qǐng)核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報(bào) 這個(gè)提示有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
公司付了個(gè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)。對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票是:其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù),規(guī)格型號(hào)是保單。那么在年度匯算清繳下的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里,需要體現(xiàn)一下這個(gè)金額嗎?如果需要提現(xiàn)的話(huà),在哪一行哪一項(xiàng)目上體現(xiàn)那?謝謝你了
老師,我現(xiàn)在匯算清繳要把入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的工資調(diào)整到期間費(fèi)用。不然系統(tǒng)預(yù)警提示成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收入。我是按照同個(gè)金額,一邊營(yíng)業(yè)成本那里減少,同事去納稅調(diào)整項(xiàng)目報(bào)表明細(xì)表的其他欄,賬載金額填0,稅收金額填營(yíng)業(yè)成本減少那個(gè)金額,是嗎?
我們有一個(gè)公司是小微企業(yè),而且是半路接過(guò)來(lái)的這個(gè)單位,2020年度應(yīng)該是虧損,2021年有營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也繳企業(yè)所得稅來(lái)著,匯算清繳時(shí)提示是退稅,為了不想退稅就納稅調(diào)整增項(xiàng)其他項(xiàng),調(diào)整完了不退稅了,提交的又提示小微企業(yè)有優(yōu)惠政策的那個(gè)明細(xì)表,我沒(méi)填那個(gè)表,現(xiàn)在稅管員打過(guò)電話(huà)說(shuō)應(yīng)該是市稅局要求填寫(xiě),這種情況是不是沒(méi)法在動(dòng)我填的那個(gè)納稅調(diào)整增項(xiàng)了?
有一家勞務(wù)公司現(xiàn)在報(bào)匯算清繳,風(fēng)險(xiǎn)掃描提交的時(shí)候有一些提示,有10多萬(wàn)沒(méi)有票要調(diào)增,我是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表A105000第十七其他里面填的金額,這個(gè)提示收入類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目第十一行其他的金額為0,我這個(gè)金額到底是應(yīng)該填哪里啦。
甲公司預(yù)測(cè),乙醫(yī)院2021~2022年門(mén)診量將在2020年基礎(chǔ)上每年增長(zhǎng)6%,2023年以及以后年度門(mén)診量保持2022年水平不變;2021~2022年單位門(mén)診費(fèi)將在2020年基礎(chǔ)上每年增長(zhǎng)5%,2023年及以后年度將按照3%穩(wěn)定增長(zhǎng)。營(yíng)業(yè)成本及管理費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例、經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率、凈經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率將保持2018~2020年算術(shù)平均水平不變。所有現(xiàn)金流量均發(fā)生在年末。 老師,這道題為什么不能用23年作為后續(xù)期?
個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除現(xiàn)在還能添加嗎
老師,查當(dāng)日美元匯率在哪里查準(zhǔn)確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問(wèn)一下,公司在抖音上賣(mài)貨了,抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶(hù)了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個(gè)16題選哪個(gè)?
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個(gè)月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營(yíng)業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報(bào)取數(shù)是本年購(gòu)入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)金額一致。第2列本年折舊金額填報(bào)取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計(jì)折舊填報(bào)取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報(bào)是不是和本年折舊金額一致?8列累計(jì)折舊是不是和3列的累計(jì)折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒(méi)有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來(lái)貨未到錄庫(kù)存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項(xiàng),哪種方便
謝謝郭老師。
不用客氣,工作愉快。
郭老師,我還想問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,就是匯算清繳還需要填年度關(guān)聯(lián)申報(bào)的那個(gè)表嗎?
你好,你們有關(guān)聯(lián)企業(yè)的嗎?如果沒(méi)有,不用填寫(xiě)。
關(guān)聯(lián)企業(yè)就是分公司之類(lèi)的嗎
好,他不是分公司,是母子公司,或者是同一個(gè)法人,同一個(gè)股東,或者是股東之間是親戚。
我們老板還有另外的公司,法人股東也是他,那需要填嗎?
對(duì)的,是的,這個(gè)需要填寫(xiě)你們有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎?就比如你銷(xiāo)售給他,他銷(xiāo)售給你。
以前開(kāi)了票的,但是去年沒(méi)有業(yè)務(wù)開(kāi)票。這個(gè)需要填嗎
關(guān)聯(lián)企業(yè)之間開(kāi)了發(fā)票嗎?如果開(kāi)了的需要。
去年沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。
那就不用填寫(xiě)的,是不是沒(méi)有業(yè)務(wù),你自己判斷一下可以嗎?我實(shí)在是弄不清楚了,
沒(méi)有業(yè)務(wù),再就說(shuō)匯算清繳上面的那個(gè)資產(chǎn)總額要填平均值,這個(gè)平均值是怎么算的。
去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表主表上方有一個(gè)資產(chǎn)、人數(shù)季度平均。
好的,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。