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老師,我現在匯算清繳要把入了主營業務成本的工資調整到期間費用。不然系統預警提示成本遠遠大于收入。我是按照同個金額,一邊營業成本那里減少,同事去納稅調整項目報表明細表的其他欄,賬載金額填0,稅收金額填營業成本減少那個金額,是嗎?

老師,我現在匯算清繳要把入了主營業務成本的工資調整到期間費用。不然系統預警提示成本遠遠大于收入。我是按照同個金額,一邊營業成本那里減少,同事去納稅調整項目報表明細表的其他欄,賬載金額填0,稅收金額填營業成本減少那個金額,是嗎?
2022-05-27 09:40
答疑老師

齊紅老師

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2022-05-27 09:45

同學你好 對的 是這樣的

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快賬用戶5116 追問 2022-05-27 09:48

但是稅務會對這個其他欄的調減項,會關注嗎?因為一看數據并不知道是從成本調過去的,這個納稅調整明細表沒有提現把營業成本調出,期間費用調進。會關注為什么企業填這個調減項是什么嗎?會引起關注嗎?因為我是調2個季度的工資從營業成本到期間費用。因為現在這個收入和成本差太遠,都預警以為隱藏收入了

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齊紅老師 解答 2022-05-27 09:54

同學你好 這個正常業務調整沒事的

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齊紅老師 解答 2022-05-27 09:54

同學你好 但是你收入預警了那這個得看稅局

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快賬用戶5116 追問 2022-05-27 09:57

我明白了。但老師您第二句話,其實是也不用那么擔心是嗎,稅務有時會抽檢。有預警不一定會被稅務局找

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齊紅老師 解答 2022-05-27 10:01

是 具體還是看稅局的

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快賬用戶5116 追問 2022-05-27 10:27

那老師,我也要去利潤表哪里修改營業成本,好匹配出一樣的凈利潤是嗎?

那老師,我也要去利潤表哪里修改營業成本,好匹配出一樣的凈利潤是嗎?
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快賬用戶5116 追問 2022-05-27 10:31

老師,先不管那個中間的,(我只調整了后2個季度工資營業成本進期間費用。成本變小了。)那下面第三段提示的105000表的那些提示,有沒有關系?

老師,先不管那個中間的,(我只調整了后2個季度工資營業成本進期間費用。成本變小了。)那下面第三段提示的105000表的那些提示,有沒有關系?
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齊紅老師 解答 2022-05-27 10:33

同學你好 你得按照提示的調整

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快賬用戶5116 追問 2022-05-27 10:35

1、那就是根據第一段提示,我就是去修改利潤表,營業成本減少,管理費用增加。2、那第三段提示,怎么修改?

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齊紅老師 解答 2022-05-27 10:42

同學你好 你這個扣除類調整正確就不用改

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快賬用戶5116 追問 2022-05-27 10:55

對了,我剛改利潤表時,突然發現,我營業成本調出來,管理費用調進去。那納稅調整明細表就不用調減了吧。就是自己改動了利潤表,這邊的所得稅主表就跟著變了,是這樣吧?

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齊紅老師 解答 2022-05-27 10:59

同學你好 你如果說?成本轉到費用是這樣的

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快賬用戶5116 追問 2022-05-27 11:01

那如果不是利潤表里的項目改動,而且單單需要調增調減項,才去納稅調整明細表填寫。如果是利潤表項目,就直接修改利潤表就好了是吧?整體選擇就是調表不調賬?可以這么理解這些嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-27 11:04

對的 可以這樣理解的

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快賬用戶5116 追問 2022-05-27 11:08

老師,我利潤表都改好了,也申報導入,這邊所得稅申報表也帶出來了,為什么系統風險還提示管理費用不一樣?難道是系統對比到第四季度利潤報表嗎?

老師,我利潤表都改好了,也申報導入,這邊所得稅申報表也帶出來了,為什么系統風險還提示管理費用不一樣?難道是系統對比到第四季度利潤報表嗎?
老師,我利潤表都改好了,也申報導入,這邊所得稅申報表也帶出來了,為什么系統風險還提示管理費用不一樣?難道是系統對比到第四季度利潤報表嗎?
老師,我利潤表都改好了,也申報導入,這邊所得稅申報表也帶出來了,為什么系統風險還提示管理費用不一樣?難道是系統對比到第四季度利潤報表嗎?
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齊紅老師 解答 2022-05-27 11:13

同學你好 是的 這個是比對的

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快賬用戶5116 追問 2022-05-27 11:15

那怎么辦?老師,您能不能直接跟我說解決方法。都是這么模棱兩可。次數用完,我又得重新問。現在我到底該怎么改?

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齊紅老師 解答 2022-05-27 11:23

同學你好 只要是正確的就不用管這個提示 按照調整后的申報就可以、

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快賬用戶5116 追問 2022-05-27 11:31

那就是加入第四季度申報時營業成本5,管理費用2,但現在匯算時,我把利潤表營業成本調減2,管理費用調增2,利潤不變。 所得稅年報就按匯算里的調整后的利潤表填(營業成本調減2,管理費用調增2),納稅調整明細表什么都不動。 即使風險提示本次所得稅主表里的管理費用本年累計和第四季度報本年累計不一樣也不管是吧。只要匯算清繳本次的利潤表的數和所得稅報銷的數一樣就行是吧?

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齊紅老師 解答 2022-05-27 11:35

同學你好 對的 是這樣的哦

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同學你好 對的 是這樣的
2022-05-27
你好,無票收入是關于什么的收入。
2022-05-31
您好,您還需要填寫其他
2021-12-06
你好,營業外支出應該是113,要確認收主營業務收入100,成本80. 調整表.營業外支賬載93,稅收113. 捐贈填113 主營業務收入調增100
2021-12-06
你好,不要減去小規模期間的。
2023-10-19
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