您好,您還需要填寫其他
老師好,我們用自產產品對外捐贈,請問企業所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業外支出 93 貸:庫存商品80 應交稅費_應交增值稅 (銷項稅額)13,除了填寫納稅調整明細表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業外支出賬載93,稅收金額113,調減20,那么填寫捐贈明細表本年數,賬載金額是93+20嗎,需要把其他調減的也加進去嗎?
老師好,我們用自產產品對外捐贈,請問企業所得稅視同銷售嗎?增值稅視同銷售嗎?借:營業外支出 93 貸:庫存商品80 應交稅費_應交增值稅 (銷項稅額)13,除了填寫納稅調整明細表的視同銷售收入100,視同銷售成本80,還需要填寫第三十行其他嗎?就是營業外支出賬載93,稅收金額113,調減20,那么填寫捐贈明細表本年數,賬載金額是93+20嗎,需要把其他調減的也加進去嗎?
某工企業,職工30人,企業資產總額為1500萬元,上年虧損100萬元,銷售資料如下:(1)取得產品銷售收入300萬元,其他業務收入50萬元,金融債券利息收入21萬元,地方政府債券10萬元,視同銷售收入100萬元。(2)發生產品銷售成本100萬元,發生產品銷售稅金及附加5.6萬元。(3)發生銷售費用80萬元,全部為廣告費。(4)發生財務費用40萬元,其中1月1日已集資方式生產性資金300萬元期限1年,支付利息30萬元(同期同利貸款年利率6%)(5)發生管理費用26萬元,其中含業務招待費20萬元,為股東支付的商業保險費5萬元(6)營業外支出賬戶記載全額23.52萬元,其中合同違約金4萬元,通過人民整局對重災區捐贈現金29.52萬元。問:(1)銷售費用納稅調整額是多少?(2)財務費用稅前扣除額是多少萬元?(3)管理費用稅前扣除額是多少?(4)應繳納的企業所得稅是多少?
某工企業,職工30人,企業資產總額為1500萬元,上年虧損100萬元,銷售資料如下:(1)取得產品銷售收入300萬元,其他業務收入50萬元,金融債券利息收入21萬元,地方政府債券10萬元,視同銷售收入100萬元。(2)發生產品銷售成本100萬元,發生產品銷售稅金及附加5.6萬元。(3)發生銷售費用80萬元,全部為廣告費。(4)發生財務費用40萬元,其中1月1日已集資方式生產性資金300萬元期限1年,支付利息30萬元(同期同利貸款年利率6%)(5)發生管理費用26萬元,其中含業務招待費20萬元,為股東支付的商業保險費5萬元(6)“營業外支出”賬戶記載金額23.52萬元,其中合同違約金4萬元,通過民政局對災區捐贈現金29.52萬元。問:(1)銷售費用需要納稅調整的金額是多少萬元?(2)稅前準予扣除的財務費用是多少萬元?(3)稅前準予扣除的管理費用是多少?(4)應繳納的企業所得稅是多少萬元?
某高新技術企業2020年發生下列業務:(1)銷售產品收入2000萬元取得國債利息收入2萬元(2)接受捐贈材料一批取得捐贈方開具的增值稅發票注明價款10萬元增值稅1.7萬元(3)轉讓一項商標所有權取得營業外收入60萬元增值稅3.6萬元(4)讓渡資產使用權取得專利實施許可費取得其他業務收入10萬元增值稅0.6萬元(5)全年銷售成本1000萬元全年銷售費用500萬元含廣告費400萬全年管理費用300萬(含招待費80萬新產品研究開發70萬)全年財務費用50萬(6)全年營業外支出40萬(含通過政府部門對災區捐贈20萬元直接對私立小學捐贈10萬違反政府規定被工商局罰款2萬元)(7)財務費用中列支向其他企業拆借資金的利息支出12萬資金拆借額100萬銀行同期同類貸款利率為8%(8)企業當月提取存貨減值準備10萬(9)全年稅金及附加5萬求1計算該企業的會計利潤總額2做納稅調整表和納稅申報超
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
您好,您還得調減20才對
好的,會計分錄沒問題吧?
您好,是沒有問題的
老師,那填寫捐贈明細表的時候,賬載金額是113嗎
您好,賬載的金額是93
那個賬載金額填表不把其他那行填寫的20,加進去嗎?
您好,不是的,捐贈明細調整賬面金額
意思是這個賬載金額填93 ?
您好,是的,您的理解非常正確