可以的。可以補(bǔ)到現(xiàn)在的
老師,你好。事業(yè)單位。去年已做收入,并已經(jīng)年終結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)時(shí)不知道要開發(fā)票,我們也沒有稅務(wù)登記就按財(cái)政補(bǔ)助做的收入。今年接到通知讓開去年的發(fā)票,就在今年4月份辦下來稅控盤,在7月份開了發(fā)票。現(xiàn)在想問問老師,7月份開的發(fā)票,我是不是要調(diào)一下賬?10月份申報(bào),我如何填申報(bào)表?請(qǐng)老師詳細(xì)解答,謝謝!
老師,您好,請(qǐng)問公司去年3月份成立,但是很少業(yè)務(wù);所以沒有做賬,直到今年3月份才開始建賬套,但是沒有錄入年初余額,可以不錄嗎? 如果必須要錄入,我該怎么補(bǔ)錄呢? 有正常報(bào)稅并做了去年的財(cái)務(wù)報(bào)表。
老師,您好,請(qǐng)問去年的發(fā)票未勾選認(rèn)證,未做賬,以及去年的費(fèi)用從7月后都沒做賬,以前有賬但不是我做的,現(xiàn)在我換軟件新開賬套開到幾月份,如果賬套開到今年一月份,是把去年7月份以后得賬都補(bǔ)到今年嗎,如何做賬,麻煩老師幫忙指點(diǎn)下,謝謝
老師你好,麻煩問下,22年的專票,當(dāng)時(shí)入賬時(shí)稅額都計(jì)入費(fèi)用了,未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選,然后在23年7月不小心勾選認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,金額是403元。我現(xiàn)在更正7月份增值稅報(bào)表,把這403元稅補(bǔ)交上可以嗎
老師:您好!我有一家個(gè)體戶,去年是核定征收,不需要做賬及取得成本發(fā)票。今年改為查賬征收,從1月份開始做賬,想請(qǐng)教一下老師。期初數(shù)據(jù)該如何處理,錄入今年1月份的銀行存款余額到賬套里,顯示不平衡,怎么辦?
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開成免稅的了,現(xiàn)在稅務(wù)查出來按照稅務(wù)要求更改了以前年度增值稅申報(bào)表,補(bǔ)交了稅款和滯納金,有一部分申請(qǐng)了留抵抵欠,一部分對(duì)公劃款,賬面我應(yīng)該怎么處理?
老師,支付商會(huì)贊助費(fèi)后收到的發(fā)票入什么科目?
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請(qǐng)問在月度納稅申報(bào)表中填寫應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是就是申報(bào)企業(yè)所得稅?電子稅務(wù)局申報(bào)。個(gè)人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關(guān)系還是非雇傭關(guān)系,按什么申報(bào)個(gè)稅?簽什么合同?是否需要開具發(fā)票?
企業(yè)處于暫時(shí)停產(chǎn)過程中,生產(chǎn)車間的員工均在打掃衛(wèi)生,清理車間雜物等,此時(shí)的員工工資應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目?如何結(jié)轉(zhuǎn)成本。
請(qǐng)問我們是制造業(yè)廠,前幾年工廠使用過的水泥現(xiàn)在結(jié)算,請(qǐng)問我怎么做賬,還是用在建工程就不對(duì)了吧?應(yīng)該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調(diào)贈(zèng)財(cái)務(wù)費(fèi)用。現(xiàn)在申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表。那我原來報(bào)的第四季度財(cái)報(bào)中的財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是就要去掉,然后交稅啊?
去年支付的工資,今年這樣做會(huì)計(jì)分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調(diào)整吧?