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老師你好,麻煩問下,22年的專票,當時入賬時稅額都計入費用了,未進行進項稅額勾選,然后在23年7月不小心勾選認證做進項稅額抵扣了,金額是403元。我現在更正7月份增值稅報表,把這403元稅補交上可以嗎

2024-01-23 07:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-23 07:42

你好這個是不能抵扣增值稅的嗎

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快賬用戶3377 追問 2024-01-23 07:58

這個403元里有7.2元不能抵扣,但是22年收到發票時直接都入在費用里了,我這個應該怎么更正呢

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齊紅老師 解答 2024-01-23 08:02

借利潤分配未額分配利潤貸進項轉出 修改之前的申報表2 其他或者選擇不允許抵扣的原因

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快賬用戶3377 追問 2024-01-23 08:16

我應該更正23年7月抵扣的申報表對嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-23 08:17

是的,對的,是這么做的

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相關問題討論
你好這個是不能抵扣增值稅的嗎
2024-01-23
您好,按您說的您7月份的時候,就可以直接入賬 進項稅額科目的 您現在這樣補分錄也是可以的
2020-09-03
您好 在實際工作中,一般情況下如果本月進項稅額已夠,還剩下一部分未認證的時侯,通常可以等到下月再進行做賬并進行勾選認證。也可以將全部收到的進項稅進行做賬,將已認證的計入到進項稅額中,未認證下月認證的先計入待認證進項稅額中,這兩種方法都是可以的 記得給老師5分好評哈
2021-04-02
你這個對應申報表刪除這個就可以,出來稅額刪除這個,
2021-02-04
你好 這個最好是退還發票重新叫對方開藍字吧,不開話,這個對應做借進項稅額負數 , 借銷項費用?
2021-04-15
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