你好 是對的 是這么做的
關于通行費發票的進項抵扣問題,2019年起收到的通行費電子普通發票可按照發票上注明的稅額進行進項抵扣了,為什么通行費電子普票上的稅率不一致呢,有的是3%有的是9%還有的是免稅,這個稅率是依據什么開具的呢?
老師我收到的電子普通發票,通行費,這個我做賬的時候是不是也,借費用,借應交稅金應交進項稅額,貸,銀行對嗎?
商業批發業務中,用于送貨發生的收費公路通行費增值稅電子普通發票(ETC),可以在增值稅發票綜合服務平臺勾選抵扣進貨商品的進項稅額嗎?
發票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務上可以不抵扣的發票在待抵扣認證的科目里面,可以直接做借:應交增值稅-進項稅額轉出貸:應交稅費-待認證進項稅額嗎?
老師好,請問通行費電子普通發票是根據發票的稅率可以抵扣進項稅的是吧?那通用機打發票能抵扣進項稅額嗎?自己手動算然后報稅的時候填寫的那種?
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
老師請問去年的工資計提的多了,今年該如何處理?
老師,請問資料三在計算長期股權投資的入賬價值時,那個40萬的現金股利為什么是減掉?
去年我們賣了臺車,稅務局說我們高買低賣要求補稅,我補稅是申報去年賣車時間的增值稅申報表嗎,如果是修改去年申報表,那是不是去年的賬分錄也要改,財務報表都得改。
電子稅務局里抵扣勾選專票,在4月30日開具的發票,在當天可以查詢到嗎,還是延時1-2天可以看到
老師您好:車輛購置稅,22年入錯了帳,當時沒做車輛購置稅,放在固定資產了,現在得更正分錄,是放到稅金及附加嗎
應交稅費,應交城建稅負數余額是因為之前未計提,然后做了繳稅分錄?我不計提就可以了?
老師,我們公司是做代理招標的,需要專家評標,專家不是本單位員工,支付的費用都是公對私,以前年度發生的業務了,沒有代開勞務發票開過來,也沒報工資,一直掛賬,現在要怎么處理比較合適
老師請問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發,之前在公司時公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現在都還沒有錢支付,老板說只能繼續打欠條,什么時候有錢就支付,請問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協議嗎
您好 會計中級老師說的550題在哪買呢
就是跟動車票那種一樣的做法是嗎?只是動車票那個是手動計算稅額,這個是直接按照發票上的稅額入賬計入進項稅額,雖然這個是電子普通發票,但是稅額可以用來抵扣增值稅進項的,是嗎?
和專票一樣的 勾選的
動車票不都是自己計算的
他不需要的 看發票稅額
老師,那通行費電子發票抵扣稅額的部分,填在申報表那幾欄里面?跟動車票計算抵扣的稅額是填在一起的嗎?
不是 35藍 和專票一樣的
老師,那動車票的計算抵扣的稅額為什么是填在“其他”欄次呢?
他們是計算抵扣不一樣的 不一個性質 10藍8b都要填寫