你好,今年3月才建賬,就沒有期初余額的呀
老師,我們接手一家轉讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經濟業務發生業務就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數據要以我們現在的數據為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經濟業務發生,這個月去稅務局零申報了企業所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務報表時,是按照他們以前的數據申報還是零申報?
老師,您好。小規模納稅人企業,成立幾年了但因為老板沒有財務意識,剛開始沒有財務人員管理,未建賬但已開票申報,想今年重新建賬,銀行存款按年末余額做期初數,那收到往年的應收賬款,要怎么做分錄?借銀行存款,貸方是?因為是往年的按正常已經做當年主營業務收入申報了,又沒有做掛賬,要放什么科目合適?
老師:去年匯算清繳的時候,公司負債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財務里面按照1月份開始建的帳,然后那個去年負債的5031.89元就結轉不到我現在做的帳里面了,但是每個季度申報的時候,他又在申報表里面,怎么辦呢?怎么補錄一個會計分錄合適呢?要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元,然后申報表里面又是減掉了的。那怎么辦,有什么方法可以更正嗎?期初輸入不進去了,必須是先輸入期初,才能開始建帳呢?我是億企贏的財務軟件。
老師,您好!我們有家公司是施工行業,2019成立后沒有建賬有收入,但是2020年之后有電腦數據登記,收入成本以含稅價記錄的,沒有區分應交增值稅,現在我想從今年10月開始建賬,請問期初數據怎么確定呢?正常收入成本應區分稅額,我想全部正規化操作
老師您好,公司4月份重新建新賬套,1-3月主營業務收入,期間費用等是有發生額的,錄入初始化數據的時候損益類科目,一借一貸,期末就沒有余額了, 最后生成本年利潤表的時候,卻缺少了1-3月損益類科目的數據。請問是報表取數問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢?
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
現金流量表現金等價物指的是啥 如果有短期存款或定期存款這怎么處理
公司裝了,要求裝修公司開票,開什么內容比較合適
做出納有半年了,還是會打錯錢,總是范各種錯誤,是不是不適合干財務了,迷茫又不知道做什么
請問會計開票遵循了四流一致,假如公司的業務是虛構的,會計不知情的情況下那這種情況下會計會有牽連嗎
銷售發票紅沖,增值稅已經交了應該怎么辦
請問老師大宗貿易中合理損耗是計入成本還是計入費用?因為實際采購數量小于實際購進發票數量,銷售得按實際發貨數量開票,這樣算下就有一個結余的庫存,但這個庫存實際是沒有的,是我們的損耗,這個損耗差異怎么處理記賬啊?
老師好,24年成本算多了,費用又算少了,在25年一月份賬上調整了,做匯算清繳的時候,這個成本調整是在哪個表填啊?費用呢?
老師工會,廳字(2021)20號類似這樣的文件怎么在中國總工會網站找不到呢,在哪里可以查詢下載呢
老師,我們公司是高新技術企業,1-4季度交了企業所得稅,第4季度研發費用不能填上去,現在企業所得稅匯算清繳時要退稅,怎么辦呢
但是我有做去年的財務報表,這個報表內的數據不算年初余額嗎?
那你得把去年的財務報表年末數就是今年的年初數
那您看我發的那兩張資產負債表,一張是去年的年報,另一張是今年4—6月份報的(3月份0申報)。今天申報的沒填年初余額,該怎么補上呢?
自己手工填上去就是了
那我 電子稅務局 上申報的時候不用填嗎? 申報的時候不填會有風險嗎?
都說了呀,自己手工填上去哈
但是在年初余額那一欄已經填不了了,我現在報7—9月份的報表,是手工填 是填到哪里呢?
那你得去稅局更正申報。
那這個年初余額是必須要填的嗎?可以不填嗎?平時都沒業務,數據也不準確。
先現在不改,等匯算時再做
好的,謝謝老師。
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復