借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
老師,請(qǐng)問(wèn)我們20年12月,和其他企業(yè)簽了一份30萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)合同,對(duì)方已經(jīng)開(kāi)票給我們企業(yè),我們已入賬20年費(fèi)用,但21年開(kāi)始對(duì)方不履行合同內(nèi)容,對(duì)方想讓我們把發(fā)票退回,請(qǐng)問(wèn)那我應(yīng)該如何做賬?
21年買(mǎi)的保險(xiǎn),進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,入賬借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸現(xiàn)金,22年1月開(kāi)紅字信息表,對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,銀行收到退款,但是扣了一部分,分錄借以前年度損益負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸什么呀,不會(huì)寫(xiě)分錄,還有21年入賬的發(fā)票聯(lián)用給對(duì)方嗎
老師,我們公司21年購(gòu)買(mǎi)了一項(xiàng)服務(wù),21年入賬計(jì)入費(fèi)用了,23年退回了一部分,對(duì)方開(kāi)了紅沖發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做賬呢
老師我們一家個(gè)體工商戶,20年開(kāi)票3725829.36元,錢(qián)已經(jīng)到賬,21年1月份開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票沖20年的發(fā)票,沖了90萬(wàn),錢(qián)沒(méi)退回給對(duì)方,1月份沖發(fā)票要怎么做賬
23年購(gòu)買(mǎi)了系統(tǒng)52000元,對(duì)方開(kāi)了一張發(fā)票,當(dāng)年我入賬做預(yù)付賬款,攤兩年,每個(gè)月攤,買(mǎi)了系統(tǒng)一直沒(méi)有用,現(xiàn)在讓他們退款,他們?cè)房钔嘶兀~務(wù)要怎么做,因?yàn)槭强缒甑模?/p>
老師,建設(shè)方要建造蓬體,我們承接后又分包給了供應(yīng)商,供應(yīng)商包工包料該工程,鋼結(jié)構(gòu)啥的基人工都是哦他們負(fù)責(zé),請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)具給建設(shè)方的發(fā)票大類(lèi)是什么?發(fā)票稅率是多少?合同有無(wú)模版需要列明哪些注意事項(xiàng)?@樸老師
工商年檢會(huì)計(jì)更換了要怎么處理
老師你好,我們是建筑公司6到9月是小規(guī)模開(kāi)票金額是六百多萬(wàn),然后10月升為一般納稅人,10到12月沒(méi)有開(kāi)票,但是來(lái)的成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是10月之后,那10月之后來(lái)的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們可以認(rèn)證抵扣嗎?
養(yǎng)老保險(xiǎn)可以補(bǔ)交前幾個(gè)月的嗎?
老師 你好 麻煩問(wèn)一下 帶人工的租賃機(jī)械 開(kāi)發(fā)票的名稱(chēng)應(yīng)該是什么呀 小規(guī)模納稅人
老師,麻煩問(wèn)一下,以前我們交過(guò)航天信息280的軟件服務(wù)費(fèi),這個(gè)應(yīng)該記入什么科目啊?
一般納稅人24年利潤(rùn)300萬(wàn)是按什么稅率交企業(yè)所得稅
老師,公司收到一批貨物,發(fā)票只開(kāi)了一部分。怎么暫估入庫(kù),如何做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)要怎么做表呀,有模板嘛
開(kāi)票開(kāi)一個(gè)總的金額,不開(kāi)明細(xì)。另附明細(xì)可以嗎
金額不大,1萬(wàn)左右也要用以前年度損益這個(gè)科目嗎
你好,如果是xiao企業(yè)準(zhǔn)則可以直接做到今年。
直接做相反分錄就可以吧
可以的,可以這么做。
對(duì)方金額紅沖多了,后來(lái)又給開(kāi)了正數(shù)發(fā)票,這種怎么做賬呀
啊,那你再做相反的不就可以了,你之前紅沖了,再做紅沖相反的。