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老師,我們自查賬發現19年4月份跟20年4月份和7月份,收到的發票納稅人識別號有誤,如今已經入賬了,20年的重來發票對方要求退回舊的,我可以退回給對方嗎?我需要什么證明嗎?拿到新的發票我需要做紅沖再重新記賬嗎?19年跨年我該怎么處理呢?
一個小規模納稅人20年9月份開給客戶的發票,到21年1月份退回了,是直接沖紅么?如果沖紅賬務上要如何處理呢,謝謝
老師,您好,我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發票,同時開了一張95000元的紅沖發票(紅沖20年10月份的發票),請問在小規模納稅人季度收入不超過30萬元的規定下,我們是還能開具10萬以為的普通發票嗎?這個紅沖發票到底是算21年,還是20年呢?
老師,請問一下個體戶20年全年開票28萬,然后我們是2021年8月接的賬,法人給錢要我們做20年全部的賬 ,但是20年開票了但是一張成本發票都沒有,已經被稅局罰款過了,那么2020年的我能不能按照收入暫估80%成本,然后21年1月沖了20年做賬暫估額數啊?確定沒有發票的。我是考慮到20年已經罰款了,要是我沖了沒有影響吧?
個體工商戶,去年給客戶開的發票,今年1月份紅沖了,作為銷售方,我怎么做賬???
請問老師,甲單位要注銷,有其他應收款-個人股東張三200萬。稅務注銷時未清理干凈。稅務查賬3年后,仍未注銷成功。請問老師,如果個人股東歸還了這200萬。可以再做注銷嗎?
你好 請問成本核算 要怎么算,有材料成本 有預估的人工成本,需要根本大概的成本報價要怎么做
老師好,問下資產負債表其他應收款是負數,是不是全部調整到其他應付款里面,然后,其他應收款是0,對嗎?
老師,銷售五金材料開什么項目名稱的發票呢
如果借:庫存商品 90 應交稅費-應交增值稅(進項)8.1 貸:應付賬款 98.1 借:應收賬款109 貸:主營業務收入100 應交稅費-應交增值稅(銷項)9 那么完整的結轉增值稅分錄怎么寫的
匯算清繳,計入營業外收入的小規模納稅人,也就是小微企業增值稅減免政策減免的增值稅計入營業外收入了,匯算清繳時填寫那個表合理
請問老師,新公司沒開過票,要票種核定,在網上核定嗎?我現在點擊領用發票,單子稅務局提示到大廳取票,什么意思
9001認證人員到公司來的車費報銷等。計入業務費嘛
兩道題,都是不征稅處理的問題,為什么一個做錯了不做納稅調整,一個作對了需要納稅調整?請老師指教
A105080表中項目里面我看了半天沒看到有車輛?辛苦老師告知一下謝謝
我們個體工商戶是砂石料場
您好,沖發票的原因是什么?是否還開籃子發票?
錯開之后不開藍票
您好,是小企業準則嗎?
是的老師
那就直接做以前那筆分錄的負數分錄即可。
如果不是開錯票的情況,是不能沖紅的哈
之前是借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費 現在銀行存款沒回給對方
現在這個錢要怎么處理
您好,借:其他應付款
完整會計分錄怎么沖銷
借 其他應付款(負數)?貸 主營業務收入(負數) 應交稅費 (負數);