不需要做財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整的。 直接在利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)體現(xiàn)
老師請(qǐng)問(wèn)2022年發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多做了,2023年做在以前年度損益調(diào)整科目里,2023年匯算清繳調(diào)增,2022年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表還要去稅務(wù)局改嗎?謝謝
現(xiàn)在是2023年,5月底前要做企業(yè)所得稅匯算清繳了。要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅1100多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的財(cái)務(wù)年報(bào)如何調(diào)整?
2022年虧損1??做2022年匯算清繳2??3月底計(jì)提企業(yè)所得稅3??計(jì)提完企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用4??2023年匯算清繳多退少補(bǔ)企業(yè)所得稅? 目前我不知道我該如何做,2023年第一季度盈利,我在3月底是不是需要計(jì)提企業(yè)所得稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年計(jì)提了一筆費(fèi)用3萬(wàn)元,在2023年4月沖減了,請(qǐng)問(wèn)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳和2023年企業(yè)所得稅匯算清繳分別怎么調(diào)整
去年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳前年的稅款100萬(wàn),在今年匯算去年的企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要怎么調(diào)整這個(gè)100萬(wàn)
老師怎么查客戶開(kāi)的電子發(fā)票做沒(méi)做廢,開(kāi)票員什么進(jìn)電子稅務(wù)局能看到嗎
公司跟這個(gè)公司簽合同,這個(gè)公司又讓另一個(gè)公司轉(zhuǎn)賬,演出場(chǎng)不變,已經(jīng)演出過(guò)了。這個(gè)之前簽合同作廢,重新跟轉(zhuǎn)賬公司簽一份合同可以嗎。
分公司注銷,總公司賬上其他應(yīng)收賬款借方有余額,分錄怎么寫(xiě)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)拆裝費(fèi)用稅收編碼是多少,我們廠清潔時(shí)有些東西要拆移到另一地方,支付這項(xiàng)費(fèi)用對(duì)方公司開(kāi)什么發(fā)票
2023年的發(fā)票,3月份沖紅,憑證直接沖減當(dāng)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
老師,公司購(gòu)買動(dòng)力柜,折舊年限幾年
老師,社保賠償工傷款5萬(wàn)到公賬上面,是員工的醫(yī)藥費(fèi),有員工的醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票,發(fā)票抬頭是員工個(gè)人的名字,這個(gè)分錄要怎么做啊
請(qǐng)專業(yè)的老師回答:我們公司是香港公司,從日本進(jìn)貨到香港,香港公司為主體在天貓國(guó)際開(kāi)的店鋪,然后通過(guò)9610直郵模式寄給顧客,請(qǐng)問(wèn)這種進(jìn)口增值稅的繳納,采用了單件大于385的免稅政策,沒(méi)有采用小于5000,按照7折繳納進(jìn)口增值稅,這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)正述職對(duì)公司的建議,有哪些?
請(qǐng)教下,我們企業(yè)有套房產(chǎn)出租中,每個(gè)月確認(rèn)收入成本,但是現(xiàn)在一次繳納了一年物業(yè)費(fèi),如果想按成本匹配原則是不是要分?jǐn)偰亍5前l(fā)票開(kāi)了一年的,我怎么做分錄呢
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整吧?
是的,不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整
如果直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽不平,那怎么辦?
那個(gè)不平很正常的,不管他的