借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤, 然后匯算新將納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
2023年3月份支付了一筆所屬期2022年的費(fèi)用10萬。2022年賬目沒有計(jì)提該筆費(fèi)用。現(xiàn)在2022年企業(yè)所得稅匯算清繳能不能調(diào)減這個(gè)10萬?
請問老師,2022年計(jì)提了一筆費(fèi)用3萬元,在2023年4月沖減了,請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳和2023年企業(yè)所得稅匯算清繳分別怎么調(diào)整
請問老師,2022年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用3萬元。然后2023年沖掉管理費(fèi)用負(fù)數(shù)3萬。請問老師2022年企業(yè)所得稅匯算清繳如何處理?
請問老師,2022年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用3萬元。然后2023年沖掉管理費(fèi)用負(fù)數(shù)3萬。請問老師站在稅務(wù)師的角度2022年企業(yè)所得稅匯算清繳如何處理?
2023年補(bǔ)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳1萬元,稅在2023年補(bǔ)了,請問怎么做賬
老師您好!想咨詢個(gè)人所得稅
@apple老師 請問技術(shù)去外面叫人打印的圖紙費(fèi)用,放哪個(gè)科目合適,圖紙是線束圖紙,外檢圖紙,每個(gè)圖號需要打印一個(gè)圖紙,作為檢驗(yàn)核對用應(yīng)該是這樣
老師,請問現(xiàn)金報(bào)賬可以公賬轉(zhuǎn)私賬,可以的話,有額度限制?
一般納稅人低值易耗品殘料收入150(含稅取得增值稅普通發(fā)票),這個(gè)稅率算3%,還是13%,算3又是一般納稅人不是小規(guī)模納稅人,算13又是普通發(fā)票不是專用發(fā)票,很猶豫
新注冊公司合實(shí)名字,遇到下面這一串黑色的數(shù)字是什么意思?
老師, 1 借 庫存商品 是有票,還是無票。 2 主營業(yè)務(wù)成本是在上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,上月是在有票還是無票結(jié)轉(zhuǎn)
出口退稅的申報(bào)批次怎么填? 一個(gè)報(bào)關(guān)單一個(gè)批次嗎? 還是本次申報(bào)的對個(gè)報(bào)關(guān)單都可以算同一個(gè)批次
老師,分公司不獨(dú)立核算,分公司的人員產(chǎn)生的費(fèi)用可以計(jì)入總公司嗎
公司支付給專家的勞務(wù)費(fèi),專家需要交增值稅嗎?
低值易耗品怎么攤銷,按照固定資產(chǎn)那樣攤銷嗎
2022年放到管理費(fèi)用了,請問老師2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增處理嗎
對的,是的,需要這么多。
那2023年調(diào)減嗎
其實(shí)2023年沖減了,企業(yè)要回到2022年覆蓋申報(bào)的,那這樣,我2022年就不用調(diào)增了,企業(yè)2022年也不用做覆蓋申報(bào)了。
023年不需要納稅,調(diào)減了,你這個(gè)是多做的,今年沒有做今年的費(fèi)用不是嗎。
這個(gè)具體的是什么原因?
就是計(jì)提多了,2022年根本沒有支付出去,2023年沖減了。
你好,那在2022年納稅調(diào)增就可以的,2023年不需要調(diào)整。
并不影響2023年的利潤。
2022年調(diào)增嗎?
是的是的,是這么多。
但是財(cái)務(wù)2023年沖減的費(fèi)用,做了管理費(fèi)用負(fù)數(shù)3萬。說是單位不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
要用以前年度損益調(diào)整來做。