上月是在無票結轉
老師好,我家是一般納稅人上月結轉庫存時,多結轉了1000元,這月分錄,怎么做正確,借,主營業務成本-1000貸,庫存商品,-1000,還是借,庫存商品1000,貸,主營業務成本,1000
老師,月末結轉庫存商品至主營業務成本,這個庫存商品是結轉購入的商品還是銷售的
暫估入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款—估價入庫,結轉成本,借:主營業務成本 貸:庫存商品,第二個月沖暫估,在做一筆正常入庫的分錄,請問這里上月已經結轉成本,下月還需要結轉成本嗎?怎么結轉成本
又是庫存商品,又是主營業務收入,處理這個庫存商品的時候,做了無票收入,結轉成本是多少呢/成本數是大于收入的,這樣結對嗎/ 無票收入是95000,22噸,庫存是4500單價
老師,2月份有收入147964.6,當月沒有進項,然后當時結轉成本的時候將庫存商品暫估了,分錄是借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估,結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品。3月份沒有收入,但是有進項發票進來,這個可以沖減2月份的暫估嗎?
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。
研發出來的平臺,對外銷售,咋做賬
老師,被罰2萬元,以實物形式交付(實物是公司的主營業務),是這樣做賬嗎?借:主營業務成本 20000 貸:庫存商品 20000(不考慮稅費)?
老師,您好! 合作社非成員用戶 以合作社的名義在農業局報項目,然后財政把款打到合作社,合作社在把錢轉給用戶。賬務處理是?
老師我有個疑惑。不是財管的是稅法的。個稅申報的是勞務費。都已經交過稅了。不是代扣代繳了個稅直接入賬嗎?為什么交過個稅還要專家開發票過來才能入賬啊?
專科今年6月畢業滿5年,可以報考今年的中級嗎
應付賬款可以在什么情況下可以再調把數值調低?
老師,我們公司成立還沒收入,管理費用100多萬,這樣匯算報上去有沒有風險呢,之前會計移交23年做到管理費用,24年80多萬我可以做在長期待攤費用嗎
資本率也就是什么率?我看章程約定資產率達到30%就可以股東分紅?
老師第一問的答案是?
第一個分錄,是要沖減成本的分錄?
我知道,是充有票還是無票
沖減的金額就是對應 的稅額
是從庫存商品無票里面沖減,還是有票里面沖減?
從庫存商品無票里面沖減
都在無票里面沖減和結轉嗎?
是,都在無票里面沖減和結轉
我都在有票里面結轉的,該怎么樣處理一下?
設置了二級明細,有票與無票?
是的,老師
將庫存商品做內部調整,有票與無票做調整分錄
余額是有票 14695 無票 負的14695 怎么調整?
借:庫存商品 無票 貸:庫存商品 有票
當月在有票里面結轉了成本,次月沖減成本,有沒有什么問題?
當月在有票里面結轉了成本,次月沖減成本,沒問題