你好,不需要修改的,之前的不用動
老師請問2022年發(fā)現(xiàn)費用多做了,2023年做在以前年度損益調整科目里,2023年匯算清繳調增,2022年第四季度企業(yè)所得稅報表還要去稅務局改嗎?謝謝
老師2022年第四季度我的工會經費多計提了,2023年1月我做了以前年度損益調整,沖了我多計提的工會經費,我現(xiàn)在做2022年的所得稅匯算清繳該把23年1月做的這個以前年度損益調整填寫在哪里呢
2022年少提了費用,補提在在2023年一季度了,做的以前年度損益調整,那匯算清繳時,報表還要調增嗎
2022年多計提了費用,在2023年4月做了以前年度損益調整,現(xiàn)在2023.5月做2022年匯算清繳,請問匯算清繳需要調增嗎
2022年多計提了費用,2023年4月做了以前年度損益調整,現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調增嗎?還有一筆應做成本的,做了費用,也在2023年4月份做了以前年度損益調整。請問這筆費用匯算清繳怎么調?如果要調,2022年12月財務報表要調嗎
甲方以房抵工程款,房產未過戶,我司直接將房產低價轉讓給第三方,如何賬務處理
請問老師,甲單位要注銷,有其他應收款-個人股東張三200萬。稅務注銷時未清理干凈。稅務查賬3年后,仍未注銷成功。請問老師,如果個人股東歸還了這200萬。可以再做注銷嗎?
你好 請問成本核算 要怎么算,有材料成本 有預估的人工成本,需要根本大概的成本報價要怎么做
老師好,問下資產負債表其他應收款是負數(shù),是不是全部調整到其他應付款里面,然后,其他應收款是0,對嗎?
老師,銷售五金材料開什么項目名稱的發(fā)票呢
如果借:庫存商品 90 應交稅費-應交增值稅(進項)8.1 貸:應付賬款 98.1 借:應收賬款109 貸:主營業(yè)務收入100 應交稅費-應交增值稅(銷項)9 那么完整的結轉增值稅分錄怎么寫的
匯算清繳,計入營業(yè)外收入的小規(guī)模納稅人,也就是小微企業(yè)增值稅減免政策減免的增值稅計入營業(yè)外收入了,匯算清繳時填寫那個表合理
請問老師,新公司沒開過票,要票種核定,在網上核定嗎?我現(xiàn)在點擊領用發(fā)票,單子稅務局提示到大廳取票,什么意思
9001認證人員到公司來的車費報銷等。計入業(yè)務費嘛
兩道題,都是不征稅處理的問題,為什么一個做錯了不做納稅調整,一個作對了需要納稅調整?請老師指教
你好老師,是不是資產負債表未分配利潤余額賬上的數(shù)和報表不符?
對的,是的勾稽關系不一致。
這個沒有涉稅風險嗎?
就是說未分配利潤期初和期末的差應等于本年利潤總額,這樣就不等了是吧?
你好,可以忽略的,這個沒有關系。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。