嗯嗯,可以的,認(rèn)證后就可以抵扣了
因本月沒有銷項,火車票可抵扣的進(jìn)項稅額本月不用抵扣。做賬的時候把這個進(jìn)項稅額計入待抵扣進(jìn)項稅額,還是正常做增值稅進(jìn)項稅額,申報的時候在報表中填列留抵
老師 請問我們這個月認(rèn)證了一筆進(jìn)項稅 但是不申報抵扣 用來留底扣稅 在增值稅本期進(jìn)項稅額明細(xì)填申報抵扣進(jìn)項還是待抵扣進(jìn)項稅呢 我選的待抵扣進(jìn)項稅 但是一申報后會產(chǎn)生繳納稅金 不知道怎么回事
請問下 公司11月買了一輛78萬的車,12月申報時沒有抵扣。現(xiàn)在準(zhǔn)備1月申報12月的稅時再抵扣,請問除了可以抵扣增值稅外,還可以一次性抵扣成本嗎?在申報系統(tǒng)里需要怎么操作
12月份的增值稅已經(jīng)申報了,但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣了,賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理,但是申報表沒法改了,可以在1月份申報的時候弄么,但是這樣申報報表的時候,增值稅的金額可能也對不上了
老師請問,我去年6月做的車旅費憑證已經(jīng)做了待抵扣進(jìn)項稅額,但是申報增值稅時沒申報抵扣這部分,我現(xiàn)在可以在本月申報增值稅時一起申報抵扣嗎?
甲公司預(yù)測,乙醫(yī)院2021~2022年門診量將在2020年基礎(chǔ)上每年增長6%,2023年以及以后年度門診量保持2022年水平不變;2021~2022年單位門診費將在2020年基礎(chǔ)上每年增長5%,2023年及以后年度將按照3%穩(wěn)定增長。營業(yè)成本及管理費用占營業(yè)收入的比例、經(jīng)營營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率、凈經(jīng)營長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率將保持2018~2020年算術(shù)平均水平不變。所有現(xiàn)金流量均發(fā)生在年末。 老師,這道題為什么不能用23年作為后續(xù)期?
個稅專項附加扣除現(xiàn)在還能添加嗎
老師,查當(dāng)日美元匯率在哪里查準(zhǔn)確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個16題選哪個?
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報取數(shù)是本年購入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計折舊填報取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填報取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項,哪種方便
就是做的費用發(fā)票
不在同一個月也可以正常申報嗎
可以的,抵扣增值稅沒有時間限制