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12月份的增值稅已經(jīng)申報了,但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進項稅已經(jīng)抵扣了,賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理,但是申報表沒法改了,可以在1月份申報的時候弄么,但是這樣申報報表的時候,增值稅的金額可能也對不上了

2023-01-13 12:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 12:52

同學(xué)你好 這個可以的哦

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同學(xué)你好 這個可以的哦
2023-01-13
你好,同學(xué) 補做一筆進項稅轉(zhuǎn)出 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2024-01-14
借利潤分配――未分配利潤或以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-09-30
你好;? 意思是進項稅沒有做; 補做在3月就行了。 可以的??
2023-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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