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老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業會計準則??偣静橘~的時候。要求應交稅費科目余額要和應交稅費-未交增值稅余額一致。但應交稅費-應交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項沒有錯誤,但進項金蝶軟件沒有做賬,發現前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里,價稅合計數直接做到了主營業務成本,所以銷項大,進項少,出現了大的差異,老師想請教一下,怎么處理呢?

2023-01-31 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-31 16:20

你好,前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里,價稅合計數直接做到了主營業務成本。這個你可以調一下之前會計分錄,區分出來處理

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快賬用戶5471 追問 2023-01-31 16:21

老師:您好!會計分錄是不是借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:主營業務成本

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齊紅老師 解答 2023-01-31 16:22

是的,然后還要結轉到差異的應交稅費明細科目

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快賬用戶5471 追問 2023-01-31 16:23

老師:能請教一下結轉的會計分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-31 17:30

一般月末是這樣做的 1、結轉進項稅額:   借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)     貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   2、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):   借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)     貸:應交稅費-未交增值稅 你看一下你公司采用的哪種

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快賬用戶5471 追問 2023-01-31 17:37

老師:您好!還想請教一下,剛才提到的增值稅-進項和主營業務成本之間的調整,是必須在12月份的報表里調整嗎?12月份已經申報過了企業所得稅,現在調整12月份的金蝶賬會不會也要調整企業所得稅報表?

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你好,前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里,價稅合計數直接做到了主營業務成本。這個你可以調一下之前會計分錄,區分出來處理
2023-01-31
借,應交增值稅,進項稅額 貸,以前年度損益調整 借,應交增值稅,未交增值稅 貸,應交稅費,進項稅額
2023-01-31
您好 貸: 應交稅費-增值稅-進項稅款 貸方紅字 貸:應交稅費-增值稅-銷項稅款 貸方藍字 這樣調整就好了
2022-12-19
同學,你是在做學習筆記吧。
2024-07-02
您好,最好的辦法是按月核對納稅申報表與賬套數據,逐月調整
2021-04-22
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