借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
我想請教下,我們今年新開的工廠,這12月底結賬,進項一直大于銷賬,我一直都放在那未做結轉處理,且進項也都認證了,現在要結賬到2021年,增值稅這塊還用做結轉處理?? 還有企業所得稅這塊我們也一直是虧損還用做處理。?
我公司是一般納稅人,平時月份進項和銷項都沒有結賬,年未如何一次性把進項和銷項結平?分錄應該怎么做?
1.一般納稅人進項跟銷項月底都得結轉? 2. 結轉進項時是賬面上所有進項?還是我勾選的部分? 年底進項跟銷項要怎么處理 有沒有要結平的?那個需要結平余額?
老師!我們是一般納稅人,年底結賬進項稅是負數,平常進項,銷賬都沒有做清零處理,這個年底賬務處理應該怎么做結轉呢
老師!我們是一般納稅人,年底結賬進項大于銷賬,平常進項,銷賬都沒有做清零處理,這個年底賬務處理應該怎么做結轉呢,進項是81253.48,銷賬是72660.54
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
老師,你看是這樣嗎
你好,對的,是的,是這么做的。
老師,那這樣做的未抵扣的稅還是在進項稅額余額里面對吧
你這個認證了嗎?如果認證的話,都在轉出未交增值稅,借方有余額。這個就表示留底
老師,我沒有認證
沒有認證做的,待認證里面一直掛著。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。