?你好 結(jié)轉(zhuǎn)下。? 把留抵進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了。 企業(yè)所得稅? 虧損實(shí)際發(fā)生的 就正常做就行了。 不需要單獨(dú)處理。? ?
老師你好,請教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯樱栽斐蛇@樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
工程施工企業(yè),去年做的好多小項(xiàng)目,開票做收入后暫估成本進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)(請的人工、機(jī)械遲遲不來入賬,現(xiàn)在都一年了還沒入賬,成本一直是暫估的),這個(gè)月我們又有好多新項(xiàng)目也是這種情況(有收入沒成本),我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???也是暫估嗎?
老師好 我們是小規(guī)模納稅人 提供建筑安裝服務(wù) 10月我們買材料 對公轉(zhuǎn)賬10萬左右 發(fā)票當(dāng)時(shí)沒收到 我先按付款回單做賬了 準(zhǔn)備發(fā)票到了放進(jìn)憑證就行 結(jié)果對方一直拖著沒開票 現(xiàn)在說要下個(gè)月開 那這樣就跨年了 我這邊該怎么處理呢? 是等發(fā)票到了放進(jìn)今年憑證?還是今年的賬需要重新怎么做?
我想請教下,我們今年新開的工廠,這12月底結(jié)賬,進(jìn)項(xiàng)一直大于銷賬,我一直都放在那未做結(jié)轉(zhuǎn)處理,且進(jìn)項(xiàng)也都認(rèn)證了,現(xiàn)在要結(jié)賬到2021年,增值稅這塊還用做結(jié)轉(zhuǎn)處理?? 還有企業(yè)所得稅這塊我們也一直是虧損還用做處理。?
4至12月增值稅一直是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)勾選認(rèn)證了申報(bào)是留底的沒交過增值稅,賬務(wù)沒做處理,12月增值稅留底963.54元還用做賬務(wù)處理嗎?如果做分錄明細(xì)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?(是銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)的累計(jì)數(shù)嗎整年的累計(jì)數(shù))2021年4-6月虧損沒計(jì)提所得稅9月計(jì)提了第3季度所得稅(6523.7*2.5%)=1630.94元,第4季度利潤是-7364.87元還用計(jì)提負(fù)數(shù)的所得稅嗎?截止12月末利潤總額57872.57元,年末不知怎么做結(jié)賬分錄
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發(fā)生的利息支出可以抵扣嗎
生產(chǎn)出口企業(yè)什么時(shí)候開發(fā)票,是報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)后嗎?
房地產(chǎn)甲方購買的苗木款7700元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
在填匯算清繳利息支出時(shí),債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個(gè)公司的債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列是多少,怎么算的
廣發(fā)銀行,和紫金保險(xiǎn)公司是金融機(jī)構(gòu)嗎
收到個(gè)體戶在12月份稅務(wù)總開具的標(biāo)注有有代扣代繳字樣個(gè)稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒有代扣,請問現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個(gè)人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)
銷售了一批貨物,但是因?yàn)榭头恢蓖现桓犊?,沒給客戶開發(fā)票,該怎么做賬,報(bào)稅?
我們?nèi)ツ赀M(jìn)入現(xiàn)在的公司現(xiàn)在做外貿(mào),前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個(gè)月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數(shù)字外管平臺(tái)(Asone)申報(bào) ,原來,南京銀行也沒有要求再這個(gè)平臺(tái)申報(bào),請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿(mào)易公司,同一份內(nèi)銷合同,分兩個(gè)不同月份出貨,每次出貨一個(gè)柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
分錄是什么?我一直都放在借方未做處理,借方不就是表示留抵嗎,這塊有點(diǎn)不懂
進(jìn)項(xiàng)稅額我也都是當(dāng)月全部認(rèn)證的
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
年末結(jié)轉(zhuǎn)這一步必須要做嗎,我這賬上一直都未做,這結(jié)轉(zhuǎn)后,以后每個(gè)月都要做這一步嗎
?你好? ?你月末的話? 在銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)下就行了。? ?
您看下對嗎
現(xiàn)在用的是U8軟件,他會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好 增值稅是你們自己結(jié)轉(zhuǎn)的。 不會(huì)自動(dòng)給你轉(zhuǎn)的。? ?嗯是的。就這樣來結(jié)轉(zhuǎn)? ?
那這樣增值稅就不用再做其他處理了??所得稅因?yàn)槭翘潛p也不用處理?做個(gè)本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里?這樣就能結(jié)賬了嗎?
是的。 就這樣結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 你已經(jīng)是留抵了 ; 是的。 你都虧損了都不產(chǎn)生所得稅 你就不需要做計(jì)提和繳納分錄的。 是的