借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項72660.54, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項81253.48
我想請教下,我們今年新開的工廠,這12月底結(jié)賬,進項一直大于銷賬,我一直都放在那未做結(jié)轉(zhuǎn)處理,且進項也都認證了,現(xiàn)在要結(jié)賬到2021年,增值稅這塊還用做結(jié)轉(zhuǎn)處理?? 還有企業(yè)所得稅這塊我們也一直是虧損還用做處理。?
我公司是一般納稅人,平時月份進項和銷項都沒有結(jié)賬,年未如何一次性把進項和銷項結(jié)平?分錄應(yīng)該怎么做?
1.一般納稅人進項跟銷項月底都得結(jié)轉(zhuǎn)? 2. 結(jié)轉(zhuǎn)進項時是賬面上所有進項?還是我勾選的部分? 年底進項跟銷項要怎么處理 有沒有要結(jié)平的?那個需要結(jié)平余額?
老師!我們是一般納稅人,年底結(jié)賬進項稅是負數(shù),平常進項,銷賬都沒有做清零處理,這個年底賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師!我們是一般納稅人,年底結(jié)賬進項大于銷賬,平常進項,銷賬都沒有做清零處理,這個年底賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢,進項是81253.48,銷賬是72660.54
老師五一勞動節(jié)快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當(dāng)期用轉(zhuǎn)出來嗎
工商跟稅務(wù)的財務(wù)負責(zé)人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發(fā)票,交稅后,還開具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒用運營,自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費-(進項),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,那年初的時候還用不用在做賬務(wù)處理把轉(zhuǎn)出未交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅科目里面了
對的,是的,不需要做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快