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1.一般納稅人進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)月底都得結(jié)轉(zhuǎn)? 2. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)是賬面上所有進(jìn)項(xiàng)?還是我勾選的部分? 年底進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)要怎么處理 有沒(méi)有要結(jié)平的?那個(gè)需要結(jié)平余額?

2022-06-06 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-06 10:42

同學(xué)你好 1.進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn) 2.銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn) 3. 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶1797 追問(wèn) 2022-06-06 11:01

1.是不是說(shuō)年底應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目 借貸方的余額必須是0 2.應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 是個(gè)什么科目也可以在貸方 也可以在借方 是表達(dá)的什么意思? 3進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn) 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn) 你這句話說(shuō)的是月末處理?

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齊紅老師 解答 2022-06-06 11:10

同學(xué)你好 1.這個(gè)沒(méi)有規(guī)定 2.這個(gè)是一個(gè)過(guò)渡科目,在期末轉(zhuǎn)出增值稅時(shí)需使用的?結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:???借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:????借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):?????借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?4、實(shí)際交納時(shí)?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?????貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-06-06 11:10

同學(xué)你好 3.對(duì)的 月底結(jié)轉(zhuǎn)哦

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快賬用戶1797 追問(wèn) 2022-06-07 09:45

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目是貸方表示增加?

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齊紅老師 解答 2022-06-07 09:50

同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出未交增值稅是對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅明細(xì)科目,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 結(jié)果就是未交增值稅的增加。

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快賬用戶1797 追問(wèn) 2022-06-07 10:12

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)這個(gè)就是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)得余額?

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齊紅老師 解答 2022-06-07 10:15

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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快賬用戶1797 追問(wèn) 2022-06-07 10:23

1.每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)?為啥要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目 直接進(jìn)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)余額不就是未交增值稅? 2.上面說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)是指賬面上所得的進(jìn)項(xiàng)?還是指的我本月勾選的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-06-07 10:24

同學(xué)你好 你本月勾選的 之前勾選的上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)

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同學(xué)你好 1.進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn) 2.銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn) 3. 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-06-06
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)72660.54, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)81253.48
2023-01-17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-01-17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。
2022-01-19
你好,你可以按需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,而不是全部認(rèn)證了,這樣賬面和申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)就是一致的。 每個(gè)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2023-06-12
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