同學(xué)你好 1.進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn) 2.銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn) 3. 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
1至3月的增值稅外賬是在繳納時(shí)直接借記已交稅金,并沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,那現(xiàn)在年底了我要怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)這1至 3月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅啊?結(jié)轉(zhuǎn)后是不是未交增值稅就有余額了,怎樣結(jié)平?分錄
1.一般納稅人進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)月底都得結(jié)轉(zhuǎn)? 2. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)是賬面上所有進(jìn)項(xiàng)?還是我勾選的部分? 年底進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)要怎么處理 有沒(méi)有要結(jié)平的?那個(gè)需要結(jié)平余額?
老師!我們是一般納稅人,年底結(jié)賬進(jìn)項(xiàng)稅是負(fù)數(shù),平常進(jìn)項(xiàng),銷賬都沒(méi)有做清零處理,這個(gè)年底賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師!我們是一般納稅人,年底結(jié)賬進(jìn)項(xiàng)大于銷賬,平常進(jìn)項(xiàng),銷賬都沒(méi)有做清零處理,這個(gè)年底賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢,進(jìn)項(xiàng)是81253.48,銷賬是72660.54
每月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅,稅局又要求每月申報(bào)增值稅勾選的進(jìn)項(xiàng)稅要跟銷項(xiàng)稅差不多,不要全部勾選造成留底太多,那我賬務(wù)上比稅局多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理啊?每月的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
老師,我以前是代賬公司會(huì)計(jì),在家?guī)匏奈迥炅耍胂到y(tǒng)的學(xué)習(xí)實(shí)操工作中的財(cái)務(wù)知識(shí),有推薦的課程嗎
老師你好,我想問(wèn)一下135這個(gè)題目的第五問(wèn)為什么答案里面1-6月的凈利潤(rùn)在時(shí)間權(quán)重是5/12,不是6/12
如果公司25年注冊(cè),資本未到位。26年向銀行借款,那所發(fā)生的利息支出可以抵扣嗎
生產(chǎn)出口企業(yè)什么時(shí)候開(kāi)發(fā)票,是報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)后嗎?
房地產(chǎn)甲方購(gòu)買(mǎi)的苗木款7700元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
在填匯算清繳利息支出時(shí),債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊(cè)資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒(méi)還,2024年借了45,還了15,還有30沒(méi)還,那么2024年這個(gè)公司的債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列是多少,怎么算的
廣發(fā)銀行,和紫金保險(xiǎn)公司是金融機(jī)構(gòu)嗎
收到個(gè)體戶在12月份稅務(wù)總開(kāi)具的標(biāo)注有有代扣代繳字樣個(gè)稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒(méi)有代扣,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個(gè)人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按工資薪金來(lái)扣,這里的工資薪金是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)
銷售了一批貨物,但是因?yàn)榭头恢蓖现桓犊睿瑳](méi)給客戶開(kāi)發(fā)票,該怎么做賬,報(bào)稅?
1.是不是說(shuō)年底應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目 借貸方的余額必須是0 2.應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 是個(gè)什么科目也可以在貸方 也可以在借方 是表達(dá)的什么意思? 3進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn) 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn) 你這句話說(shuō)的是月末處理?
同學(xué)你好 1.這個(gè)沒(méi)有規(guī)定 2.這個(gè)是一個(gè)過(guò)渡科目,在期末轉(zhuǎn)出增值稅時(shí)需使用的?結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:???借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:????借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):?????借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?4、實(shí)際交納時(shí)?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?????貸:銀行存款
同學(xué)你好 3.對(duì)的 月底結(jié)轉(zhuǎn)哦
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目是貸方表示增加?
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出未交增值稅是對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅明細(xì)科目,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 結(jié)果就是未交增值稅的增加。
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)這個(gè)就是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)得余額?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
1.每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)?為啥要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目 直接進(jìn)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)余額不就是未交增值稅? 2.上面說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)是指賬面上所得的進(jìn)項(xiàng)?還是指的我本月勾選的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué)你好 你本月勾選的 之前勾選的上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)