同學您好,是上期應交,默認視同本期已交可手動更改的
請問老師,我上個月增值稅享受了延緩繳納,上月的增值稅未繳納,增值稅申報時,主表第三十行(本期繳納上期應納稅額)應該填零還是填上月的應交稅額,謝謝老師
老師,請問上個月一般納稅人應交增值稅額為1.81未繳納,在這個月增值稅申報表為什么有一欄顯示本期繳納上期應交增值稅1.81,但我們沒有繳納啊?
老師,報增值稅時,保存一般納稅人表是,提示您當前存在期初未繳稅額,請核實是否填寫第30欄本期繳納上期應納稅額,這個30欄本期繳納上期應納稅額怎么填呢?
老師,一般納稅人增值稅申報表上的本期已繳稅額,我看的電子繳款憑證都是本月繳納上個月的,那做賬是用借應交稅費-應交增值稅-已交稅金嗎,還是未交增值稅?
老師好,24年12月少計提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現在如何補提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團是什么意思?電子稅務局上的
有以前年度取得一張進項普票,兩百多塊錢,當時進的管理費用,對方單位涉嫌開票異常,我們在這次2024年所得稅匯算清繳中已經調整,請問如何進行賬務處理呀
管理不善進項稅額要轉出所以加 5200 對嗎?
2024年的餐費發票現在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認啦,我看見導出來的訂單結算狀態是待結算,視頻號平臺還沒有把傭金轉入我們得視頻號小店里面來,這種確認收入嗎?
當公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當時已經抵扣,現在五月份對方作廢了這張發票,我們賬務和稅務怎么操作?新開的發票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業部嗎?
老師我是小規模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬
如果不改自動提交還是不行,是吧?
學員您好,是的,對的
如沒有交需一起補上的
那這個稅費還是要去繳納的是嗎?
老師,請問應該怎么補上呢?
意思就很簡單了,就是本期你要交的+上期你還沒交的-本期已經繳納的,就是期末應繳未繳的增值稅額。
我本期計算抵扣了進項稅額
本期有留底稅額,沒有要繳納的增值稅額,只有那個上期應交的1.81稅額
同學您好,那就一并減去
一并減去是不用交了嗎
對的沒錯, k是這樣的
如足夠抵的話是這樣的
在主表上修改嗎?
主表第30欄本期繳納上期余額顯示了1.81
再到下面應納稅額就為零了
對的沒錯, 是這樣的
這是主表自動帶出的數據,可是我計算了我本期的銷項減去認證抵扣的進項是對的啊,留底稅額也沒有包含這上期應交未交的增值稅1.81這個數啊?
上期有沒有要交的稅呢
有啊,我剛才說了上期有1.81的應交增值稅未交
本期又自動抵消了,顯示本期已繳納上期應交增值稅。我就奇怪了,我用本期的銷項減去進項并沒有包含這筆未交增值稅的金額。但是主表又顯示本期已繳納上期未交增值稅。
所以要手動修改本期你要交的+上期你還沒交的一起
老師,本期我沒有要繳納的增值稅
同學您好,如還有多的進項,以前的也可抵,抵完就不用交了可能就是這個原因
但如果抵扣了上期未交增值稅的話,我這邊應該留底稅額會減少啊,但實際留底稅額并未減少
那您自己的邏輯重新填一下,看書結果一樣