一般納稅人增值稅申報表上的“本期已繳稅額”,指的是本期實際繳納的增值稅稅額,包括當(dāng)月繳納的上一個月的增值稅和本月繳納的當(dāng)月的增值稅。 對于電子繳款憑證都是本月繳納上個月的增值稅這種情況,做賬時應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況選擇使用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”或“未交增值稅”科目。 如果電子繳款憑證上明確注明了是繳納上個月的增值稅,則應(yīng)當(dāng)使用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”科目進(jìn)行賬務(wù)處理。這個科目的余額反映的是企業(yè)已經(jīng)繳納的增值稅稅額,與增值稅申報表上的“本期已繳稅額”相對應(yīng)。 如果電子繳款憑證上未明確注明了繳納的是哪個期間的增值稅,但根據(jù)實際情況可以判斷是繳納上個月的增值稅,則也應(yīng)當(dāng)使用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”科目進(jìn)行賬務(wù)處理。 如果電子繳款憑證上未明確注明了繳納的是哪個期間的增值稅,且根據(jù)實際情況也無法判斷是繳納哪個月的增值稅,則可以根據(jù)企業(yè)日常的增值稅納稅申報表和繳稅憑證進(jìn)行判斷,并選擇使用相應(yīng)的科目進(jìn)行賬務(wù)處理。
已交稅金是本月繳納上月應(yīng)該繳納的增值稅,比如增值稅我是11月申報期繳納10月份的增值稅,這個是用已交稅金嗎?
增值稅不需要計提嗎? 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請問這個分錄不就是增值稅計提嗎?我該聽那個呢?
按月按季度正常繳納上一期的增值稅是借已交稅金,如果是上上期應(yīng)交還沒交算是補交的增值稅是借未交增值稅嗎
增值稅稅額結(jié)轉(zhuǎn)大全(增值稅結(jié)轉(zhuǎn)) 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額;借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額; 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1、本月繳納上月的增值稅:借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 2、本月繳納當(dāng)月的增值稅:借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款,老師這里面結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項是期末余額那個數(shù)字嗎
如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金),老師這筆2筆分錄,是在什么情況下使用的,比如10月的繳納10月稅金嗎?可10月的稅不是11月申報的嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
老師,那未交增值稅這個科目是什么時候用,難道本月繳納去年的就可以用嗎?
這個是不是和書上還是有出入的?因為我看書上是寫已交稅金必須是當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅才可以用,未交增值稅是當(dāng)月繳上月的用,
同學(xué)你好 這個是有要交的稅費的時候用
老師,是如果要計提稅費的話就用這個科目對吧?
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
好的,謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評。謝謝