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老師,一般納稅人增值稅申報表上的本期已繳稅額,我看的電子繳款憑證都是本月繳納上個月的,那做賬是用借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金嗎,還是未交增值稅?

2024-02-02 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-02 14:05

一般納稅人增值稅申報表上的“本期已繳稅額”,指的是本期實際繳納的增值稅稅額,包括當(dāng)月繳納的上一個月的增值稅和本月繳納的當(dāng)月的增值稅。 對于電子繳款憑證都是本月繳納上個月的增值稅這種情況,做賬時應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況選擇使用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”或“未交增值稅”科目。 如果電子繳款憑證上明確注明了是繳納上個月的增值稅,則應(yīng)當(dāng)使用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”科目進(jìn)行賬務(wù)處理。這個科目的余額反映的是企業(yè)已經(jīng)繳納的增值稅稅額,與增值稅申報表上的“本期已繳稅額”相對應(yīng)。 如果電子繳款憑證上未明確注明了繳納的是哪個期間的增值稅,但根據(jù)實際情況可以判斷是繳納上個月的增值稅,則也應(yīng)當(dāng)使用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”科目進(jìn)行賬務(wù)處理。 如果電子繳款憑證上未明確注明了繳納的是哪個期間的增值稅,且根據(jù)實際情況也無法判斷是繳納哪個月的增值稅,則可以根據(jù)企業(yè)日常的增值稅納稅申報表和繳稅憑證進(jìn)行判斷,并選擇使用相應(yīng)的科目進(jìn)行賬務(wù)處理。

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快賬用戶2478 追問 2024-02-02 14:09

老師,那未交增值稅這個科目是什么時候用,難道本月繳納去年的就可以用嗎?

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快賬用戶2478 追問 2024-02-02 14:13

這個是不是和書上還是有出入的?因為我看書上是寫已交稅金必須是當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅才可以用,未交增值稅是當(dāng)月繳上月的用,

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:17

同學(xué)你好 這個是有要交的稅費的時候用

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快賬用戶2478 追問 2024-02-02 14:18

老師,是如果要計提稅費的話就用這個科目對吧?

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:22

同學(xué)你好 對的 是這樣的哦

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快賬用戶2478 追問 2024-02-02 14:25

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:27

同學(xué)你好 滿意請給五星好評。謝謝

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一般納稅人增值稅申報表上的“本期已繳稅額”,指的是本期實際繳納的增值稅稅額,包括當(dāng)月繳納的上一個月的增值稅和本月繳納的當(dāng)月的增值稅。 對于電子繳款憑證都是本月繳納上個月的增值稅這種情況,做賬時應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況選擇使用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”或“未交增值稅”科目。 如果電子繳款憑證上明確注明了是繳納上個月的增值稅,則應(yīng)當(dāng)使用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”科目進(jìn)行賬務(wù)處理。這個科目的余額反映的是企業(yè)已經(jīng)繳納的增值稅稅額,與增值稅申報表上的“本期已繳稅額”相對應(yīng)。 如果電子繳款憑證上未明確注明了繳納的是哪個期間的增值稅,但根據(jù)實際情況可以判斷是繳納上個月的增值稅,則也應(yīng)當(dāng)使用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”科目進(jìn)行賬務(wù)處理。 如果電子繳款憑證上未明確注明了繳納的是哪個期間的增值稅,且根據(jù)實際情況也無法判斷是繳納哪個月的增值稅,則可以根據(jù)企業(yè)日常的增值稅納稅申報表和繳稅憑證進(jìn)行判斷,并選擇使用相應(yīng)的科目進(jìn)行賬務(wù)處理。
2024-02-02
已交稅金是當(dāng)月交當(dāng)月的,你應(yīng)該用應(yīng)交稅費未交增值稅。
2019-12-17
你好正好順反了 上季度姐應(yīng)交稅費~未交增值稅 繳納本月借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交增值稅)
2022-03-02
您好,1、上月收到收入的時候:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 2、上月月底的時候(將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費-未交增值稅):借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 同時:如果是一般納稅人,有進(jìn)項稅額的情況下,進(jìn)項稅額可以抵扣,所以將應(yīng)交增值稅-銷項稅減掉應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅的差額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅即可; 分錄如下: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費-未交增值稅 3、本月繳納增值稅以后,做會計分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 做好這三步就可以做好增值稅交稅工作。
2021-07-08
同學(xué)你好 你這個是預(yù)繳的吧
2022-11-14
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