您好,您需要哪些支持?
沒有加速折舊也出現(xiàn)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,要怎么弄?1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第6行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元; 2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實(shí)。
第6列“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”:僅適用于第8行至第17行、第30行至第32行,填報(bào)納稅人享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策的資產(chǎn),按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊額合計(jì)金額、攤銷額合計(jì)金額。按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額,是指該資產(chǎn)在不享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策情況下,按照稅收規(guī)定的最低折舊年限以直線法計(jì)算的折舊額、攤銷額。本列僅填報(bào)“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”月份的按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊額合計(jì)金額、攤銷額合計(jì)金額。
老師你好,固定資產(chǎn)原值360萬,每年折舊是60萬,第一年享受了全年一次性扣除,第二年報(bào)的時(shí)候,填稅收金額中享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額寫多少了,稅收金額中累計(jì)折舊攤銷額寫多少了
.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元; 2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實(shí)。
匯算清繳的資產(chǎn)這就,攤銷納稅調(diào)整表里的 第6列享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額 是什么意思?
老師,我這個(gè)月的銷項(xiàng)2800元,我勾選了3月份的一張進(jìn)項(xiàng)9850元,做分錄的時(shí)候怎么做, 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額9850元還是2800元
老師您好,我收到了一張發(fā)票,入賬并且抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方說不合適,那我這邊應(yīng)該怎么做紅沖呢
ETC的預(yù)付款如何9做賬
銷售自己工廠二手機(jī)器設(shè)備,開幾個(gè)點(diǎn)的稅
老師這個(gè)經(jīng)營范圍的公司,能收到的進(jìn)項(xiàng)票(成本票,)一般為哪些合規(guī)?
北京租賃自然人的房產(chǎn)做辦公室 承租方承擔(dān)稅點(diǎn) 去稅務(wù)代開發(fā)票發(fā)票稅點(diǎn)是多少 正常稅務(wù)大廳代開和代征點(diǎn)稅率一樣嘛 稅點(diǎn)高低和房產(chǎn)年限有關(guān)系嘛 和幾級土地有關(guān)系嘛
請問出口退稅率為0的產(chǎn)品是否需要視同內(nèi)銷征稅,如何繳稅?和當(dāng)月的增值稅一起申報(bào)嗎?
收到融資租賃售后回租免稅利息,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸什么科目長期應(yīng)付款可以嗎
應(yīng)收的經(jīng)營租賃的房租計(jì)入哪個(gè)科目
老師如果購買辦公用品1000元,款已經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬付了,未收到對方發(fā)票怎么入賬
老師我這個(gè)填的不對
您看看這些數(shù)據(jù)
您好,若您今年享受政策,應(yīng)當(dāng)是按稅法口徑折舊年限計(jì)算的金額
我這是修改數(shù)據(jù),現(xiàn)在有點(diǎn)不知道怎么填才是對的
這是2020年享受的,所以我在改之前的
您好,一次性扣除只能在購入當(dāng)期確認(rèn)
您幫我看一下 要怎么改
您好,您當(dāng)期填寫,以后期間不填寫
您看下表里,需要怎么改
您好,都是以前入賬資產(chǎn),不填寫一次性扣除
可以我已經(jīng)享受了一次性扣除
我在2020年11就已經(jīng)享受了一次性扣除,所以我剛發(fā)您的是2020年匯算清繳,我之前做成了調(diào)減金額,做錯(cuò)了需要做調(diào)增金額,您告訴我怎么改就行了
您好,是一次性扣除當(dāng)年匯算清繳做納稅調(diào)減,以后每期做納稅調(diào)增
這個(gè)表我需要怎么改?
數(shù)據(jù)我發(fā)您了
您好,根據(jù)您的題目,第五列11行填寫原值金額,第六列11行填寫35941.25
改了還是提示不對
您好,您的圖片是哪個(gè)年度?
2020年度的 老師
您好,2-7行的第5列數(shù)據(jù),一次性扣除填寫一次性扣除金額
您看下 我是這么填的 也不對
您好,您一次性扣除部分項(xiàng)目2-7行的數(shù)據(jù)需要與11還行相同