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老師,以下情況該如何做結轉本月增值稅分錄 硬件銷項稅10萬,對應進項稅額9萬,加計抵減本期實際抵減額是1萬,無需繳納增值稅 自研軟件銷項稅額2萬,無對應進項稅額,要交2萬增值稅 請問老師,我該如何做結轉本月增值稅分錄?

2022-12-13 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-13 16:53

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2022-12-13
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 2 貸:應交稅費-未交增值稅 2 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 2 貸:銀行存款2
2022-12-13
您好 請問您上個月留抵6.4萬分錄怎么寫的?
2024-03-12
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2024-06-07
有累計的也是正常的
2023-09-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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