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Q

出口免抵稅額是可以抵減內銷部分的應納稅額,如果當月銷項4萬,進項2萬,當期出口免抵稅額1萬,那我本月應該交多少增值稅?

2022-04-15 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-15 13:36

你好,本月應該交增值稅=4-2=2萬.

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快賬用戶8508 追問 2022-04-15 13:38

那出口免抵稅額哪部分呢

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快賬用戶8508 追問 2022-04-15 13:39

不是可以抵減內銷部門的應納稅額嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-15 13:39

你好,你銷項稅4萬,進項稅2萬,你抵了2萬,還有要交2萬增值稅

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快賬用戶8508 追問 2022-04-15 13:52

我那個進項是國內進行發票抵扣的呀 還是說免抵稅額就是當期的進項稅額

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快賬用戶8508 追問 2022-04-15 13:53

其實 我不太明白遞減內銷的應納稅額具體是指遞減的哪部分?怎么個抵減法?

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快賬用戶8508 追問 2022-04-15 13:54

現在免抵稅額不是要交附加稅嗎?如果不能抵減當期的應納稅額,那豈不是增加了稅負?

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齊紅老師 解答 2022-04-15 13:56

你好,免抵稅額是不是進項稅額,免抵稅額是你計算的出口退稅減去你實際出口退稅的金額,是要交附加稅的

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快賬用戶8508 追問 2022-04-15 13:57

實際出口退稅的金額怎么算?如果所有報關單金額加起來是1000美元,征稅率及退稅率均為13

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齊紅老師 解答 2022-04-15 13:59

你好,你計算的退稅額是1000*匯率*13%. 再看你的增值稅報表的留抵是多少,如果留抵是多少,二者取小退稅, 收到的退稅和計算的退稅差就是免抵稅額

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快賬用戶8508 追問 2022-04-15 14:00

我們沒有期末留底,那也就是免抵稅額沒什么用咯?

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快賬用戶8508 追問 2022-04-15 14:00

還增加了稅負(多交附加稅)

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齊紅老師 解答 2022-04-15 14:01

沒有期末留抵,全部變為免抵了,交附加稅

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快賬用戶8508 追問 2022-04-15 14:02

那賬上怎么結平?產生免抵稅額我分錄是; 借"應交稅費-應交增值稅(出口遞減內銷)貸;應交稅費-應交增值稅(出口退稅)

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齊紅老師 解答 2022-04-15 14:04

你好,免抵稅額分錄 借:稅金及附加貸:應交稅費-應交城市建設維護稅 應交稅費-應交教育附加 應交稅費-應交地方教育附加

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快賬用戶8508 追問 2022-04-15 14:05

您這個是附加稅的分錄吧

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齊紅老師 解答 2022-04-15 14:07

是的,免抵稅額是交附加稅,沒有其他分錄的

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你好,本月應該交增值稅=4-2=2萬.
2022-04-15
您好,同學,很高興回答您的問題!
2023-05-27
同學你好 你的問題是多少
2022-11-16
你好, 是視乎你3月份是否有出口額。有銷售出口額的情況下才可以退稅。 < 如滿意請評分五分,一起前進的動力~>
2021-03-09
你好同學,我來講一下
2023-11-23
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