你好,本月應該交增值稅=4-2=2萬.
出口免抵稅額是可以抵減內銷部分的應納稅額,如果當月銷項4萬,進項2萬,當期出口免抵稅額1萬,那我本月應該交多少增值稅?
甲生產企業為增值稅一般納稅人,2019年11月份發生以下業務:購進原材料一批,取得增值稅專用發票注明的不含稅價款700萬元;本月海關核準免稅進口料件價格為20萬美元(對免稅購進甲企業采取購進法)。當月內銷不含稅銷售額為150萬,當月出口商品FOB價為100萬美元,當日外匯牌價為USD1=RMB6.6,出口商品退稅率為9%,上期內銷進項不足抵扣形成的留抵稅額有12萬。1、企業免抵退稅不得免征和抵扣稅額是幾萬。與企業免抵退稅不得免征和抵扣稅額會計分錄是什么2、企業當月應納稅額是多少萬。注意:此處填寫的是計算出來的當月應交稅額數,注意如果是負數就應該有符號!3、企業免抵退稅額(即外銷應退稅額)是多少萬,實退稅額為多少萬,被抵消的稅額為多少萬,并作出相應會計分錄。4、根據上述資料,判斷企業留抵稅額是多少萬,如果沒有,此處填0。注意此處的留抵稅額是指內銷的進項不足抵扣的金額。
某公司某月產品外銷和內銷增值稅明細賬有關數據如下:內銷產品:進項稅額400萬元,銷項稅額600萬元 外銷產品:進項稅額550萬元 出口無銷項稅額 該企業采用免、抵、退進行出口退稅核算,經計算企業出口退稅總額為350萬元計算:1.出口抵減內銷應納稅額=(1 空 ) 2. 出口抵減內銷后還需要退還增值稅額=(2空) 3. 企業自身還需負擔的進項稅額=(3空)
生產企業出口退稅:本月進項額35萬,內銷銷項額20萬,出口額銷項額17萬,免抵退應退多少稅額?
某自營出口的生產企業為增值稅一般納稅人,實行“免抵退”稅辦法,出口貨物增值稅的 征稅率為13%、退稅率為11%。上年4月份有關經營業務如下: (1)本月內銷貨物取得不含稅銷售額200萬元、銷項稅額26萬元,貨款及稅金尚未收到。 (2)本月出口銷售的銷售額折合人民幣350萬元。 (3)外購原材料一批,取得的增值稅專用發票上注明價款500萬元、增值稅額65萬元,材 料已驗收入庫,發票已在網上勾選。 (4)上月末留抵稅額為8萬元。 要求: (1)計算當期“免抵退”稅不得免征和抵扣稅額、當期應納增值稅額、當期出口貨物 “免抵退”稅額并確定當期應退稅額; (2)計算該企業當期免抵稅額、計算期末結轉下期抵扣的進項稅額
個稅專項附加扣除現在還能添加嗎
老師,查當日美元匯率在哪里查準確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個16題選哪個?
2013年4月份房產稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調整貸應交稅費房產稅,月末也結轉了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整,最后資產負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調整科目換為營業外支出
A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中,第1列資產原值填報取數是本年購入+以前年度的固定資產之和,和資產負債表中的固定資產原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數是賬上的本年貸方發生額,第3列累計折舊填報取數是賬上的期末余額,4列資產計稅基礎填報取數和資產原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內外賬區別 內賬意思就是外賬記賬了內賬再記一遍+沒有票的業務 外賬就只記有票業務是這樣嗎?
增值稅發票進來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進項,哪種方便
老師好小規模納稅人報廢清理2010年(當時是籌建期購入)購入的挖機可按1%開普票嗎
那出口免抵稅額哪部分呢
不是可以抵減內銷部門的應納稅額嗎
你好,你銷項稅4萬,進項稅2萬,你抵了2萬,還有要交2萬增值稅
我那個進項是國內進行發票抵扣的呀 還是說免抵稅額就是當期的進項稅額
其實 我不太明白遞減內銷的應納稅額具體是指遞減的哪部分?怎么個抵減法?
現在免抵稅額不是要交附加稅嗎?如果不能抵減當期的應納稅額,那豈不是增加了稅負?
你好,免抵稅額是不是進項稅額,免抵稅額是你計算的出口退稅減去你實際出口退稅的金額,是要交附加稅的
實際出口退稅的金額怎么算?如果所有報關單金額加起來是1000美元,征稅率及退稅率均為13
你好,你計算的退稅額是1000*匯率*13%. 再看你的增值稅報表的留抵是多少,如果留抵是多少,二者取小退稅, 收到的退稅和計算的退稅差就是免抵稅額
我們沒有期末留底,那也就是免抵稅額沒什么用咯?
還增加了稅負(多交附加稅)
沒有期末留抵,全部變為免抵了,交附加稅
那賬上怎么結平?產生免抵稅額我分錄是; 借"應交稅費-應交增值稅(出口遞減內銷)貸;應交稅費-應交增值稅(出口退稅)
你好,免抵稅額分錄 借:稅金及附加貸:應交稅費-應交城市建設維護稅 應交稅費-應交教育附加 應交稅費-應交地方教育附加
您這個是附加稅的分錄吧
是的,免抵稅額是交附加稅,沒有其他分錄的