同學(xué)你好,是這樣的哈, 假如企業(yè)是符合軟件即征即退條件的是可以申請(qǐng)?jiān)鲋刀惣凑骷赐说亩惪睿簿褪悄闵厦娴能浖N(xiāo)售對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額, 達(dá)到這個(gè)備案條件是,1、這個(gè)軟件的軟著,2、要有第三方權(quán)威的測(cè)試報(bào)告,3、在所在稅務(wù)局備案;達(dá)到這些條件是可以申請(qǐng)軟件部分的增值稅 1、軟件進(jìn)項(xiàng)稅的分?jǐn)偅@個(gè)沒(méi)有死規(guī)定,一般的作法是全部分到硬件這邊來(lái)抵扣,軟件那邊不抵扣,因?yàn)橐硕愊聛?lái);2、銷(xiāo)售軟件的增值稅,如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,那就是你上面的2.6萬(wàn),3、達(dá)到上面所說(shuō)的條件就可以退稅; 如果沒(méi)有達(dá)到上面的條件,那硬件,軟件這個(gè)都是要看你進(jìn)項(xiàng)稅額是否足夠多,
老師.本月硬件不含稅銷(xiāo)售額20萬(wàn),稅額2.6萬(wàn),軟件不含銷(xiāo)售額20萬(wàn),稅額2.6萬(wàn),本月進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn)?請(qǐng)問(wèn)1.軟件進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偸嵌嗌伲?.銷(xiāo)售軟件應(yīng)繳納增值稅多少?3.軟件可以申請(qǐng)即征即退的增值稅多少?請(qǐng)老師回答具體點(diǎn),帶入數(shù)據(jù)給我講一下過(guò)程
請(qǐng)教一下老師,5月份進(jìn)項(xiàng)稅319623.36元。銷(xiāo)售軟件不含稅金額4035398元,稅額524602元;銷(xiāo)售貨物不含稅金額9415929元,稅額1224071元;勞務(wù)收入不含稅金額20754.72元,稅額1245.28元,請(qǐng)問(wèn)一下本月軟件即征即退多少?老師幫忙寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程謝謝
老師,我上個(gè)月留底進(jìn)項(xiàng)稅30萬(wàn),本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn)本月銷(xiāo)售軟件不含稅金額757522.16,稅額98477.84元。設(shè)備不含稅金額463716.8,稅額60283.20元,請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)增值稅軟件還用交稅嗎?請(qǐng)老師帶入數(shù)據(jù)幫我寫(xiě)一下計(jì)算過(guò)程
一般納稅人A公司銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月銷(xiāo)售軟件不含稅收入30萬(wàn)元,銷(xiāo)售一般貨物不含稅收入20萬(wàn)元,當(dāng)期購(gòu)進(jìn)貨物取得發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額是2萬(wàn)元(其中專(zhuān)用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額0.8萬(wàn)元,其中無(wú)法劃分用途進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)元)那么即征即退軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元,一般貨物銷(xiāo)售可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元
老師,以下情況該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄 硬件銷(xiāo)項(xiàng)稅10萬(wàn),對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額9萬(wàn),加計(jì)抵減本期實(shí)際抵減額是1萬(wàn),無(wú)需繳納增值稅 自研軟件銷(xiāo)項(xiàng)稅額2萬(wàn),無(wú)對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額,要交2萬(wàn)增值稅 請(qǐng)問(wèn)老師,我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄?
?請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理? ? ? 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
請(qǐng)教一下,非常感謝!這個(gè)題目為什么以下的薪酬甲乙產(chǎn)品不分配? 車(chē)間管理人員薪酬30 000元,供電車(chē)間工人薪酬40 000元,企業(yè)行政管理人員薪酬28 000元
請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體工商戶如果欠賬了,會(huì)拿個(gè)人家庭財(cái)產(chǎn)抵賬嗎?比如房子車(chē)子
拿到業(yè)務(wù)那邊給的報(bào)關(guān)單 下一步要做什么
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對(duì)嗎?謝謝
老師 會(huì)計(jì)主管和下面的會(huì)計(jì)在一個(gè)辦公室好還是分開(kāi)好
找郭老師,有問(wèn)題咨詢( 其他老師不要接啊)
個(gè)體戶需要報(bào)哪些稅?
所得稅看累計(jì)利潤(rùn)總額嗎。累計(jì)利潤(rùn)總額不虧就就計(jì)提所得稅
同一法人注冊(cè)的兩個(gè)公司可以互相開(kāi)票嗎?
老師,您按照我上邊說(shuō)的有3個(gè)需要計(jì)算的,您能幫我計(jì)算一下嗎?謝謝
同學(xué)你好,1、硬件的銷(xiāo)項(xiàng)稅2.6萬(wàn),和進(jìn)項(xiàng)稅的2萬(wàn)抵 ,剩余0.6萬(wàn)要繳稅,2、軟件的銷(xiāo)項(xiàng)稅2.6萬(wàn),全額繳, 3、0.6%2B2.6=3.2萬(wàn)增值稅要繳款,附加稅的你自己算下,4、然后退稅你申請(qǐng)退稅軟件的2.6萬(wàn)下來(lái);
老師,我怎么算出來(lái)是10000了
同學(xué)你好,你先說(shuō)下你核算的思路,1萬(wàn)是怎么來(lái)的
軟件進(jìn)項(xiàng)誰(shuí)分?jǐn)倿?0000×(200000/200000+200000)=10000 銷(xiāo)售軟件應(yīng)繳納增值稅為26000-10000=16000 稅負(fù)為16000/200000=8% 軟件即征即退稅額16000-200000×3%=10000
老師,我計(jì)算的對(duì)嗎!你沒(méi)回復(fù)我啊
同學(xué)你好, 看了你的思路,很清晰,是把進(jìn)項(xiàng)稅分了1萬(wàn)給到軟件這邊來(lái)了是吧, 1、進(jìn)項(xiàng)稅額共計(jì)2萬(wàn),如果軟件分走1萬(wàn),那硬件那邊只剩下1萬(wàn), 2、先說(shuō)硬件,銷(xiāo)項(xiàng)2.6萬(wàn)-進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)=要繳1.6萬(wàn)增值稅 3、再說(shuō)軟件,銷(xiāo)項(xiàng)2.6萬(wàn)-進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)=要繳1.6萬(wàn)增值稅, 附加稅的,和硬件的先放一遍,接下來(lái)僅說(shuō)軟件, ?4、增值稅的特點(diǎn)是先交再退,軟件的銷(xiāo)售額是20萬(wàn),退稅的金額核算=200000*(13%-3%)=20000元, ? ?另更正下我上面回復(fù)的,不是籠統(tǒng)的退銷(xiāo)項(xiàng)稅2.6萬(wàn),而是銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的軟件銷(xiāo)售額(不含稅金額),扣掉固定征3%稅率的結(jié)果;
老師,我可以這么理解我計(jì)算的是都的嗎?按照您說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)稅硬件分?jǐn)偭耍郊佣惥徒坏纳佟?
老師,我可以這么理解我計(jì)算的是對(duì)的嗎?按照您說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)稅硬件分?jǐn)偭耍郊佣惥徒坏纳佟?
同學(xué)你好 ,關(guān)于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額在硬件、軟件之間的分配,這個(gè)沒(méi)有死規(guī)定,你可以按你的銷(xiāo)售額比例去分配,也是可以的, 不過(guò),現(xiàn)實(shí)中的做法,一般是軟件銷(xiāo)售那邊,不做進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)去,因?yàn)檐浖@部分銷(xiāo)項(xiàng)稅,終歸是要退稅下來(lái)的,你現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)抵扣,你后面退稅的也是少; 你思路很清晰,按你的也是可以的;