您好,我可以看一下明細嗎
增值稅申報,上月稅款已經繳清,本期未產生稅額。期末留底稅額,期初未繳和欠繳稅額仍顯示是上月稅額
老師好,生產型企業,增值稅申報表10月的軟件即征即退應納稅額5萬,一般項目期末留底稅額是4萬,免抵退稅額8萬,11月能不能退看10月期末留底稅額,那是不是可以退4萬,退稅和軟件即征即退應納稅額沒有聯系對吧,退稅看期末留底稅額就可以對嗎?
老師,上期留底稅額2萬,和期末留底稅額2萬,期末未繳稅額840是什么意思啊,報表里面顯示的
老師,我1月發生的銷項稅額和上期期末留抵稅額抵減以后,增值稅申報表里還有期末留抵稅額,但是我賬套里是不顯示期末留抵稅額的,那我應交稅費應交增值稅銷項稅額還有余額,怎么處理。直接結轉掉嗎?
2月份留底了20550的稅,申報5月份的稅的時候顯示在上期留抵稅額一欄,5月份未開票收入是-30000,期末留底稅額顯示的是9450。這樣的納稅申報表合適嗎
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
截圖給你看
上期的沒有抵扣,然后留在本期了,期末是合計未抵扣的金額
這個是自動抵扣,還是我要手動抵扣
這個是自動的,你好的
哦哦好的謝謝老師
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評吧,謝謝您