根據你提供的信息,2 月份留底了 20,550 的稅,這意味著在 2 月份結束時,有 20,550 元的進項稅額可以留到下期繼續抵扣。在申報 5 月份的稅時,上期留抵稅額顯示為 20,550 元,這是正確的。 5 月份的未開票收入為-30,000 元,這可能會對納稅申報產生影響。通常情況下,未開票收入也需要計入當期的銷售額,并按照適用的稅率計算銷項稅額。如果未開票收入為負數,可能需要進一步核實其原因。 期末留抵稅額顯示為 9,450 元,這意味著在扣除 5 月份的進項稅額和銷項稅額后,還有 9,450 元的進項稅額可以留到下期繼續抵扣。
請問,本期納稅申報表中期末留底稅額已申報退稅了,并收到退稅款了,那下月納稅申報時,這筆留底稅額要做什么嗎,還是系統自動抵掉退稅的這部份
老師您好,去年3月份的增值稅申報有誤,假設今年更正申報,3月份后每月的上期留底稅額 與期末留底稅額都會自動更正嗎?還是說 上期留底稅額 或是期末留底稅額 會在今年這個月申報的時候累計到這期的?
老師你好,一般納稅人,5月份開增值稅專用發票是開重了,沒有及時作廢,6月份按開票數申報繳納稅款,6月份對開重部分進行沖紅,準備申請退稅,但是申報表上卻自動到期末留抵那一欄去了,期末留抵就不能進行退稅了,沖紅不應該顯示應退稅嗎
老師 就是一般納稅人 3月份的時候有留底稅額 稅管員說不可以留底 然后3月份我就把留底稅額填在未開發票一爛 然后4月份沒有開票 現在5月份開票了 稅額比之前的金額小 我現在怎么報稅呀
老師,電子稅務局申報增值稅時顯示非逾期仍未辦理一般納稅人資格登記的納稅人,主表一般項目的上期留底稅抵扣額本月數0.00應等于期初的上期留底稅額本月數6155.45,可是第13欄上期留底稅額是灰色狀態,填不了,這是什么情況?
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
但是我的進項稅額留底應該是20550啊,這樣不就少了嗎
你未開票收入紅沖了,可以用藍字發票抵減