不需要處理,你之前申報退稅是不是申請附表2 這個進項稅額轉出了?是的不需要做別的處理了
請問,本期納稅申報表中期末留底稅額已申報退稅了,并收到退稅款了,那下月納稅申報時,這筆留底稅額要做什么嗎,還是系統自動抵掉退稅的這部份
老師,出口退稅申報匯總表的17行,期末留抵稅額這個數大于免抵退稅額的話,那么應退稅額就是取小的數,退稅后,期末留抵稅額還能申請退稅或者可以留到下個月增值稅報表抵扣嗎?
老師,收到稅務局留抵退稅,當時留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報四月份增值稅時附表二中本期進項稅額轉出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應該保持一致吧?
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報。次月稅局通知要企業申請退增量留底退稅。把增值稅申報表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業,請問我計提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應收款-出口退稅這有一筆錢未收。
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發生的利息支出可以抵扣嗎
生產出口企業什么時候開發票,是報關單結關后嗎?
房地產甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
沒有申報進項稅額轉出這個呢,只有填留底金額,現在新在線系統退稅沒有要填附表呀
昨天我不是發一個連接嗎,你是還是問生產出口那個吧,增值稅申報表和出口退稅申報需要同步進行申報,下期需要把應退稅額填寫在增值稅申報表主表第十五行,免抵退稅應退稅額欄:16.9萬元 這個有寫案例,我昨天發給你那個鏈接
那這個留底稅額就沒有這個16.9萬,后面退稅不需要再申報處理了,
明白了,就是下期納稅申報時把本期已退稅的金額填上就行了,謝謝
是的,這個填寫這個增值稅申報表和出口退稅申報需要同步進行申報,下期需要把應退稅額填寫在增值稅申報表主表第十五行,免抵退稅應退稅額欄:16.9萬元?