今年更正以后數(shù)據(jù)按照更正后的就從去年3月份發(fā)生變化了 后面月份的都要變
老師您好,去年3月份的增值稅申報(bào)有誤,假設(shè)今年更正申報(bào),3月份后每月的上期留底稅額 與期末留底稅額都會(huì)自動(dòng)更正嗎?還是說 上期留底稅額 或是期末留底稅額 會(huì)在今年這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候累計(jì)到這期的?
假如12月份申報(bào)的一般納稅人增值稅申報(bào)表期末留底稅額還有數(shù) 下年1月份的上期留底稅額是0還是12月的期末留底/?
老師,我期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2021年4月報(bào)表上面少申報(bào)了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)上我期末留底為0,但是做賬的話期末留底就要有少什么的這筆稅額,這個(gè)我該怎么做賬使期末數(shù)為零呢,我不想去更正申報(bào)稅額了
老師 申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期的增值稅期末留抵稅額*這句話怎么理解? 現(xiàn)在是4月2日,正在申報(bào)3月所屬期的增值稅,申請(qǐng)退款前一所屬期是指截止3月底的期末留抵稅額嗎?
老師,我去大廳做了去年12月份的更正申報(bào),留抵稅額有變化。今年1月份的期初就是我更正后的12月份的期末數(shù)據(jù)才對(duì)呢,1月份的上期留抵應(yīng)該系統(tǒng)自動(dòng)生成的才對(duì)呀,怎么我這個(gè)改了一個(gè)星期了還是原來的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)
老師你好,我想問一下135這個(gè)題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤(rùn)在時(shí)間權(quán)重是5/12,不是6/12
老師,我以前是代賬公司會(huì)計(jì),在家?guī)匏奈迥炅?,想系統(tǒng)的學(xué)習(xí)實(shí)操工作中的財(cái)務(wù)知識(shí),有推薦的課程嗎
老師你好,我想問一下135這個(gè)題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤(rùn)在時(shí)間權(quán)重是5/12,不是6/12
如果公司25年注冊(cè),資本未到位。26年向銀行借款,那所發(fā)生的利息支出可以抵扣嗎
生產(chǎn)出口企業(yè)什么時(shí)候開發(fā)票,是報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)后嗎?
房地產(chǎn)甲方購(gòu)買的苗木款7700元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
在填匯算清繳利息支出時(shí),債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊(cè)資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個(gè)公司的債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列是多少,怎么算的
廣發(fā)銀行,和紫金保險(xiǎn)公司是金融機(jī)構(gòu)嗎
收到個(gè)體戶在12月份稅務(wù)總開具的標(biāo)注有有代扣代繳字樣個(gè)稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒有代扣,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個(gè)人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)
您是說更正去年3月份的進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額后,那么后面4月到12月的9個(gè)月每月的 上期留底稅額和期末留底稅額都會(huì)相應(yīng)變化? 后面9個(gè)月需要更正申報(bào)嘛 還是電子稅務(wù)局自動(dòng)核算不需要更正申報(bào)的?
是的都會(huì)變化 要去大廳更正? 你只更正3月份的? 后面月份的數(shù)據(jù)稅務(wù)上改?
好的,那就是4月-12月份每月的上期留底稅額和期末留底稅額都會(huì)相應(yīng)變化,老師指的數(shù)據(jù)稅務(wù)更改具體是怎么樣的 ?
一張紙質(zhì)的報(bào)表把你三月份正確數(shù)據(jù)填寫好 帶著你的身份證和公司公章去