是的,退稅看期末留抵
乙公司是一般納稅人企業(yè),銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月不含稅的總銷售額是200萬,其中銷售軟件不含稅收入80萬,專用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額9萬,那么本期即征即退稅額是()萬元呢
乙公司是一般納稅人企業(yè),銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月不含稅的總銷售額是200萬,其中銷售軟件不含稅收入80萬,專用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額9萬,那么本期即征即退稅額是()萬元呢
老師,比如當(dāng)期即征即退稅額是12萬,一般項(xiàng)目期末留底稅額是10萬,出口免抵退稅額8萬,我的免抵退稅額8萬是可以退呢還是不能退?
老師,比如當(dāng)期即征即退稅額是12萬,一般項(xiàng)目期末留底稅額是10萬,出口免抵退稅額8萬,我的免抵退稅額8萬是可以退呢還是不能退?求計(jì)算過程,
老師好,生產(chǎn)型企業(yè),增值稅申報(bào)表10月的軟件即征即退應(yīng)納稅額5萬,一般項(xiàng)目期末留底稅額是4萬,免抵退稅額8萬,11月能不能退看10月期末留底稅額,那是不是可以退4萬,退稅和軟件即征即退應(yīng)納稅額沒有聯(lián)系對(duì)吧,退稅看期末留底稅額就可以對(duì)嗎?
你好老師,我企業(yè)沒用運(yùn)營(yíng),自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個(gè)人所得稅申報(bào)零?
我們上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
你好,老師 請(qǐng)問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請(qǐng)的兼職怎么繳納個(gè)稅
老師你好 請(qǐng)問匯算清繳需要調(diào)整哪些?
老師軟件即征即退應(yīng)納稅額5萬不影響退稅對(duì)嗎?,退稅看期末留底稅額有就退對(duì)嗎?
是的同學(xué),你的理解是正確的
老師謝謝你
好的,這個(gè)消息不用回復(fù)哈