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乙公司是一般納稅人企業(yè),銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月不含稅的總銷售額是200萬,其中銷售軟件不含稅收入80萬,專用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額9萬,那么本期即征即退稅額是()萬元呢

2022-09-29 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-29 15:03

同學(xué)你好 如果銷售的是軟件產(chǎn)品,增值稅即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%。其中,當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×13%。 如果銷售的是嵌入式軟件產(chǎn)品,即征即退稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3%。其中,當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×13%。

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快賬用戶9199 追問 2022-09-29 15:29

答案呢?老師

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齊紅老師 解答 2022-09-29 15:38

當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 200*13%-80*3% 這樣計(jì)算

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同學(xué) 這個(gè)是這樣 計(jì)算即征即退稅額=80*13%-9-80*3%計(jì)算得到結(jié)果。
2022-09-29
同學(xué)你好 如果銷售的是軟件產(chǎn)品,增值稅即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%。其中,當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×13%。 如果銷售的是嵌入式軟件產(chǎn)品,即征即退稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3%。其中,當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×13%。
2022-09-29
你好,同學(xué)。 0 一般可抵扣的進(jìn)項(xiàng)1.2*20/50
2022-09-29
計(jì)算即征即退稅額=500*13%-28-500*3%=22 借:銀行存款22 貸:其他收益-即征即退稅22
2022-06-10
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)都是硬件,就僅抵扣硬件銷售額所對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額,軟件這部分銷項(xiàng)稅要繳稅,然后再即征即退,把稅退回來;(如果銷項(xiàng)稅額是13%,那就是繳3%,退10%回來)
2021-06-03
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