1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
我公司銀行收到主營收入三個月的2萬元承包款,已經開2萬元普通發票給對方,會計分錄怎么做?
#提問#公司購入小汽車為5萬元入固定資產,現將汽車以3千元過戶給個人,給個人開具3元發票,汽車已累計折舊2萬元 問題1:開具的發票會計分錄怎么做 問題2:收到車款的會計分錄怎么做 問題3:固定資產清理的分錄及記賬金額
單位買了小車,首付給給賣方A公司30萬,A公司全額開票50萬(車款總),每個月又付融資租賃公司本金2萬,利息2千這些怎么寫分錄?
老師,我們是物流公司,把車賣了,賣了2千,之前是433839.81,折舊了291974.4,剩下14多萬沒有折舊,我現在要怎么做賬,怎么沖之前的,然后這2千要怎么做賬,我下個月是不是還要申報這2千,完整分錄
比如在2022年2月公司買了一輛價值30萬的汽車,再2023.2月賣了23萬銀行已收款,該如何做分錄
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。