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老師,我們是物流公司,把車賣了,賣了2千,之前是433839.81,折舊了291974.4,剩下14多萬沒有折舊,我現在要怎么做賬,怎么沖之前的,然后這2千要怎么做賬,我下個月是不是還要申報這2千,完整分錄

2022-12-28 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-28 11:08

您好,根據您的題目,借銀行存款2000貸固定資產清理,應交稅費應交增值稅,借固定資產清理,累計折舊291974.4,貸固定資產433839.8,借固定資產清理,貸資產處置損益

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快賬用戶6056 追問 2022-12-28 11:11

那剩下的14萬沒折舊的怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-12-28 11:13

您好,最好轉入資產處置損益科目

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快賬用戶6056 追問 2022-12-28 11:20

就是借,固定資產清理,貸,資產處置損益14萬

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快賬用戶6056 追問 2022-12-28 11:27

老師是這樣么

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齊紅老師 解答 2022-12-28 11:47

您好,資產處置損益金額是貸方負數

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您好,根據您的題目,借銀行存款2000貸固定資產清理,應交稅費應交增值稅,借固定資產清理,累計折舊291974.4,貸固定資產433839.8,借固定資產清理,貸資產處置損益
2022-12-28
你好;? 你這個車輛變賣或者報廢了嗎 ?如果是變賣的話要組哦固定資產清理處理的; 借固定資產清理 ;累計折舊貸固定資產;? ?變賣:借銀行存款貸固定資產清理 ; 應交稅費-應交增值稅 ; 結轉到固定資產清理余額 到資產處置損益科目去??
2021-11-02
你好!按規定是轉到其他業務收入
2021-05-11
學員你好,需要交稅,出售的價款/(1+13%)*13%計算 需要出售的手續,收款單入賬
2022-12-23
您好 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款 貸:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:資產處置損益 貸:固定資產清理
2020-12-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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