好,25藍,這里自動出來的是上個月的應補稅款,你在30欄里面填寫和25藍是一樣的金額就可以了。
老師增值稅納稅主表上這個期初未繳稅額和本期已繳稅額,是表示什么?
增值稅申報,上月稅款已經繳清,本期未產生稅額。期末留底稅額,期初未繳和欠繳稅額仍顯示是上月稅額
申報增值稅時,顯示主表本月期初未繳稅額(多繳為負數)應該等于上一稅款所屬期申報表第32欄期末未繳稅額(多繳為負數),但是本月期初未繳稅額這欄是灰色的,沒辦法填數怎么辦呀
老師 申報增值稅 期初未繳稅額103845.03 本期繳納上期應納稅額195592.96 本期已繳稅額195592.96 期末未繳稅額-91747.93 這是什么意思呢老師 想請老師給我解釋一下
老師,上期留底稅額2萬,和期末留底稅額2萬,期末未繳稅額840是什么意思啊,報表里面顯示的
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
那本年累計中19欄應納稅額的意思是已經繳過的意思么
好,這個是本月需要繳納的。
可是我們上個月已經繳清了稅款,這個月也沒有產生稅額,為什么會有應繳納的稅款呢
截圖你的主表看一下。
大致是這樣的
你買有留底的話可以抵扣,如果沒有的話就不可以抵扣,這個就是銷項減去進項加上進項轉出算出來的。
那我這個是不是填錯了,按道理說我們不僅不用繳費還應該退回的。10月份開的發票,稅款繳清,11月又負數沖銷了那張發票
你好,你的19行并沒有數據。
那意思就是本月無需納稅是么
是的,這個月不需要交稅的。
請問增值稅主表中哪個項目可以體現出退稅呢
期末應補稅款是一個負數。