你這里說了銷售是13%,那你在上農產品抵扣的話就按照10%。
美香食品公司為增值稅一般納稅人,主要從事糕點的加工和銷售業務,產品適用稅率為13%,9月份發生如下增值稅涉稅業務。(1)采用客戶交款提貨方式銷售蛋糕200萬元,并開縣增值稅專用發票。 (2)以折扣方式向某超市銷售面包120萬元,另開紅字增值稅專用發票折扣20萬元。 (3)當月采購食品加工輔料,取得的稅控專用發票_上注明的價款為100萬元,貨款已付,銷貨方承諾在下月10日前將貨物發出。 (4)企業為維修辦公大樓,購進一批建筑材料,取得的增值稅專用發票上注明價款20萬元,增值稅款為2.6萬元。 (5)從農民手中購入一批玉米作為生產用原料,收購發票注明價款10萬元。 (6)從國外購進一臺食 品加工機器,到岸價格為5萬美元(報關進口當日美元兌人民開匯率16.85),關稅稅率10%,由海關代征進口環節增值稅,并取得海關完稅專用繳款書 除非特別說明外,以上價格均不含稅。 要求: 1)計算該企業當期的銷項稅額。 (2)計算該企業當期的進項稅額。 (3)計算該企業應納的增值稅。 (4)對.上述業務進行會計處理 該怎么做?
某企業為增值稅一般納稅人,2020年8月購銷業務如下: (1)購進生產原料一批,取得增值稅專用發票上注明價款為20萬元,稅款為2.6萬元 (2)購進鋼材2噸,取得增值稅專用發票上注明價款為5萬元,稅款為0.65萬元 (3)直接向農民收購用于生產加工的農產品一批,取得的農產品銷售發票上注明價款為2萬元,運費0.1萬 元,取得增值稅專用發票 (4)銷售產品一批,向買方開具的專用發票注明銷售額40萬元 起初留抵進項稅額0.5萬元,已知增值稅稅率為13%,運費稅率9%,農產品扣除率9% 要求:計算該企業當月應繳納的增值稅? ?
美香食品公司為增值稅一般納稅人,主要從事糕點的加工和銷售業務,產品適用稅率為13%,9月份發生如下增值稅涉稅業務。(1)采用客戶交款提貨方式銷售蛋糕200萬元,并開縣增值稅專用發票。 (2)以折扣方式向某超市銷售面包120萬元,另開紅字增值稅專用發票折扣20萬元。 (3)當月采購食品加工輔料,取得的稅控專用發票_上注明的價款為100萬元,貨款已付,銷貨方承諾在下月10日前將貨物發出。 (4)企業為維修辦公大樓,購進一批建筑材料,取得的增值稅專用發票上注明價款20萬元,增值稅款為2.6萬元。 (5)從農民手中購入一批玉米作為生產用原料,收購發票注明價款10萬元。 (6)從國外購進一臺食
美香食品公司為增值稅一般納稅人,主要從事糕點的加工和銷售業務,產品適用稅率為13%,9月份發生如下增值稅涉稅業務。 (1)采用客戶交款提貨方式銷售蛋糕200 萬元,并開具增值稅專用發票。 (2)以折扣方式向某超市銷售面包120 萬元,另開紅字增值稅專用發票折扣20萬元。 (3)當月采購食品加工輔料,取得的稅拉專用發票上注明的價款為100萬元,貨款已付,銷貨方承諾在下月10日前將貨物發出。(4)企業為維修辦公大樓,購進一批建筑材料,取得的增值稅專用發票上注明價 20 萬元,增值稅款為2.6萬元。 (5)從農民手中購入一批玉米作為生產用原料,收購發票注明價款10萬元。
1某生產企業為增值稅一般納稅人,適用的增值視率為13%.2021年3月物發生以下業務:(1)從農民手中收購玉米20噸用來加工酒精,每噸收購價3000元,收購憑證上注明的價款6萬元(2)從小規橫納人購入一批包裝物,取得稅務機關代開的增值稅專用發票,注明價款5萬元(3)購進一批生產用原材料,取得的值稅稅專用發票上注明價款20萬元,增值稅2.6萬元,另支付運輸企業(增值稅一般納稅人)運輸費用(含稅)3萬元,取得增值稅專用發票(4)當月銷售酒精取得含稅收入226萬元,開具增稅專用發票(5)將自產的一批應稅新產品用于本企業集體福利,成本價為30萬元,國家稅務總局規定成本利潤率為10%,該產品無同類產品市場銷售價格要求,根據上述料,回答下列問題,每同需計算出合計數,(1)計算第(1)(2)(3)筆業務準子抵扣的增值進項稅額(2)計算第(4)(5)筆業務應確認的增值稅鋼項稅額(3)計算該企業3月價應納納的增值稅
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?