詳見圖片,成本的128.54萬是當月都認證了嗎
1.該企業年初擁有廠房占地58000平方米,辦公樓占地6000平方米,廠辦職工食堂及對外餐廳占地2000平方米,廠區內綠化用地3000平方米,6月份經批準新占用非耕地5000平方米用于廠房擴建,簽訂產權轉移書據,支付價款350萬元,并取得土地使用證。2.該企業原有生產用房產原值6000萬元,自3月1日起與A企業簽訂合同,將其中原值1000萬元的房產出租給A企業,期限兩年,每月收取20萬元不含增值稅的租金收入。3、委托施工企業建造一棟物資倉庫,簽訂合同,8月中旬辦理驗收手續,建筑安裝工程承包合同注明價款600萬元,并按此價值計入固定資產核算。4、10月以一棟廠房對B企業進行投資,與B企業的投資合同中注明不承擔經營風險,該年度取得20萬元固定收益。(已知:當地政府規定的房產余值扣除比例為20%)要求:1、根據上述資料計算該企業應納房產稅額2、填制房產稅納稅申報
1.該企業年初擁有廠房占地58000平方米,辦公樓占地6000平方米,廠辦職工食堂及對外餐廳占地2000平方米,廠區內綠化用地3000平方米,6月份經批準新占用非耕地5000平方米用于廠房擴建,簽訂產權轉移書據,支付價款350萬元,并取得土地使用證。2.該企業原有生產用房產原值6000萬元,自3月1日起與A企業簽訂合同,將其中原值1000萬元的房產出租給A企業,期限兩年,每月收取20萬元不含增值稅的租金收入。3、委托施工企業建造一棟物資倉庫,簽訂合同,8月中旬辦理驗收手續,建筑安裝工程承包合同注明價款600萬元,并按此價值計入固定資產核算。4、10月以一棟廠房對B企業進行投資,與B企業的投資合同中注明不承擔經營風險,該年度取得20萬元固定收益。(已知:當地政府規定的房產余值扣除比例為20%)要求:1、根據上述資料計算該企業應納房產稅額2、填制房產稅納稅申報
i3、集A運輸公司,從事的是國家非限制和禁止的行業,公司人數100人:2022年三季度,公司以前年度自建固定資產房屋建筑物820平方米,賬面價值890.26萬元,公司土地證記載的土地面積920平方米,土地賬面價值250萬元,當地士地稅額3元一平方米,投資性房2月地產價值420萬元均為商鋪,三季度簽訂合同金額143,000.00元出租商鋪,提供旅安運箱性照各156000000萬元,銷售商品56,000.00元,發生成本合計1,285,400.00元,三季度,應繳納多少增值稅、印花稅、房產稅、土地使用稅和企業所得稅。(取得的收入均為含稅價,房產稅稅率使用國家規定)這個題應該怎么計算?是小型微利企業的最新政策
i3、集A運輸公司,從事的是國家非限制和禁止的行業,公司人數100人:2022年三季度,公司以前年度自建固定資產房屋建筑物820平方米,賬面價值890.26萬元,公司土地證記載的土地面積920平方米,土地賬面價值250萬元,當地士地稅額3元一平方米,投資性房2月地產價值420萬元均為商鋪,三季度簽訂合同金額143,000.00元出租商鋪,提供旅客運輸服務156000000萬元,銷售商品56,000.00元,發生成本合計1,285,400.00元,三季度,應繳納多少增值稅、印花稅、房產稅、土地使用稅和企業所得稅。(取得的收入均為含稅價,房產稅稅率使用國家規定)這個題應該怎么計算?是小型微利企業的最新政策
(一)位于市區的某房地產開發公司于2010年1月-2013年2月開發某住宅項目,發生相關業務如下:(1)2010年1月通過競拍獲得一宗國有土地使用權,合同記載的總價款為600萬元,繳納契稅30萬元。(2)支付開發間接費用50萬元、支付建筑企業工程款800萬元;(3)發生管理費用200萬元、銷售費用300萬元、利息費用400萬元(不能提供金融機構貸款證明)。(4)2012年11月開始銷售,可售建筑面積共計30000平方米,截止2012年12月底共銷售可售建筑面積的80%,取得收入4200萬元;剩余的建筑面積當年尚未銷售,企業按照規定辦理了土地增值稅清算手續。(5)2013年2月房地產開發公司將剩余的20%房屋打包銷售,取得收入1050萬元。(6)其他相關資料:當地政府規定,房地產開發費用扣除比例為10%。進行土地增值稅清算,允許扣除的項目金額合計為多少,可扣除的房地產開發費用為多少
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
老師 我是建筑會計 我在什么時候結轉成本呢 依據是什么
收到發票將暫估成本的沖紅,附近是發票就可以哈?那我付貨款的附件就是回單可以嗎 其他不需要吧
老師,有一家注銷,但是有38張發票未抵扣,這有影響
老師:公司租個人的車,租金500元,不開票入賬,可以稅前扣除嗎?
小規模第一季有利潤總額四萬多,上個季度企業所得稅稅沒顯示要繳稅,這是什么原因呢?
因缺少進項稅額數據所以增值稅還未計算
題目上沒有寫是否當月認證
所以不太好算啊,應該說明成本的進項當月認證才行
房產稅土地稅企業所得稅能算出嗎
房產稅和土地使用稅已經寫了
我這邊圖片沒有出老師只有詳見圖片四個字
你那邊看不到圖片嗎
看不到啊老師
房產稅890.26*(1-30%)1.2%/2 土地使用稅920*3/2 印花稅(14.3*0.001%2B506*0.0003%2B128.54*0.0003)/2