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i3、集A運輸公司,從事的是國家非限制和禁止的行業,公司人數100人:2022年三季度,公司以前年度自建固定資產房屋建筑物820平方米,賬面價值890.26萬元,公司土地證記載的土地面積920平方米,土地賬面價值250萬元,當地士地稅額3元一平方米,投資性房2月地產價值420萬元均為商鋪,三季度簽訂合同金額143,000.00元出租商鋪,提供旅客運輸服務156000000萬元,銷售商品56,000.00元,發生成本合計1,285,400.00元,三季度,應繳納多少增值稅、印花稅、房產稅、土地使用稅和企業所得稅。(取得的收入均為含稅價,房產稅稅率使用國家規定)這個題應該怎么計算?是小型微利企業的最新政策

2022-09-06 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-06 12:38

增值稅,銷項-進項 你這里沒有具體數據

增值稅,銷項-進項
你這里沒有具體數據
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快賬用戶6jvw 追問 2022-09-06 13:46

其他能算嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-06 14:01

其他的,計算出來額,你看圖片里面數據

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快賬用戶6jvw 追問 2022-09-06 14:04

我這邊沒有顯示圖片

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齊紅老師 解答 2022-09-06 14:11

土地使用稅920×3 房產稅890.26×(1-30%)×1.2%

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快賬用戶6jvw 追問 2022-09-06 15:05

老師主營業務收入是1560000嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-06 15:06

你這個金額它是屬于主營業務收入的一部分,你還有那個出租商鋪的收入。

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快賬用戶6jvw 追問 2022-09-06 15:26

那我不含價的收入是不是用1560000加上143000除于1.09乘于0.09

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齊紅老師 解答 2022-09-06 15:31

這個旅游服務的話,它的增值稅率是6%,不是9%。

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增值稅,銷項-進項 你這里沒有具體數據
2022-09-06
詳見圖片,成本的128.54萬是當月都認證了嗎
2022-09-06
可扣除的房地產開發費用(630%2B850)*80%=
2022-12-21
同學你好 問題完整嗎
2022-12-23
你好 計算中 這邊做完發出 稍等
2023-01-27
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