收到發票的時候把發票附在第一筆分錄就行
你好,請問,房租已經支付,專票未收到,會計相關分錄怎么做,3000為例 預付時 借:預付賬款 3000 貸:銀存3000 本月攤銷 借: 管理費用—房租1000 貸:待攤費用—房租1000 次月如此 收到發票 借: 待攤費用房租3000 待 預付賬款3000 那如果收入專票,這個稅入哪里
小規模收到一張6萬的勞務維保費的發票,款項已支付。會計分錄借:長期待攤費用 貸:銀行存款 后期分兩年攤銷每月攤銷 借:管理費用 貸:長期待攤費用 這樣可以嗎
之前會計做付房租分錄,借長攤貸銀存,后每月攤銷到費用,攤銷完收到發票怎么做賬
之前會計做付宿舍房租分錄,借長攤貸銀存,后每月攤銷到費用,攤銷完收到發票進項怎么做賬,進項稅額轉出怎么做
之前付房租是暫估和攤銷的房租,現在收到發票了怎么做會計分錄呀?今年的借:管理費用200待攤費用200貸:銀行存款400發票金額與銀行存款一致
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
債轉股怎么調整資產負債表
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
老師,辦理注銷是用法人的號辦理還是用辦稅員的號辦理?那個合適些?
請問一下所得稅相關問題,我公司去年計提了企業年金,但今年匯算清繳前無法繳出,預計會在年終繳納,今年實際繳納的時候是不是要調增應稅所得?這部分未支付的年金要繳納所得稅?另外今年末會計提當年的年金,明年預計會在匯算清繳前繳納,明年的匯算清繳是否應將今年實際繳納的歸屬于上年的年金做納稅調整,明年可以少交所得稅?今年多交的所得稅賬務怎么處理?可以做到遞延所得稅資產嗎?
老師,機械行業,單散件生產,每個月有上千種產品,用什么方式計算成本比較好?如果用訂單法,一個訂單有幾十上百種產品,每個產品要單獨核算出成本嗎?
老師請問一下工地申請個體戶可以申請嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費在用,也沒有開租賃發票,這個不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術行業,生產制造電纜的,平時的成本就只有原材料,運費,人工工資,這個廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個合并報表模板不知道怎么使用,請問老師有教程嗎?
進項沒有做
有進項就是借應交稅費應交增值稅進項稅額 借管理費用負數
明白了,謝謝
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