同學(xué),你好 之前的暫估分錄發(fā)一下
問一下,預(yù)付半年的房租,未收到發(fā)票時做賬:借:預(yù)付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款-房租 那發(fā)票回來怎么做賬?
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預(yù)付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師請問一下,上個月銀行支付房租6804元,會計分錄借:待攤費用 房租6804 貸:銀行存款 6804 到了這個月攤銷時借:管理費用 2268 貸:待攤費用 2268 但是也收到了6804元的普通發(fā)票,我想問一下針對這個發(fā)票要怎么做賬?
我想咨詢一個問題就是我們現(xiàn)在租入廠房一年的租金200萬,但是目前支付70萬,會計分錄著呢寫可以嗎?借:預(yù)付賬款-房租200 貸:銀行存款70 應(yīng)付賬款-房租230 攤銷時 借:管理費用(制造費用) 貸:預(yù)付賬款
老師,房租費付款時沒收到發(fā)票,分錄是這么寫的:借:其他應(yīng)收-房租,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,借:管理費用 貸:其他應(yīng)收-房租。但是這樣的話房租攤銷該怎么寫分錄
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網(wǎng)上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網(wǎng)上沒法交是怎么回事
根據(jù)銷貨合同預(yù)收,恒通公司購b產(chǎn)品款1萬元,已存銀行
根據(jù)銷戶合同預(yù)收,恒通公司購b產(chǎn)品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產(chǎn)稅,匯算清繳怎么填寫
我們公司的車輛買了保險,保險公司代收車船稅了,怎么樣查證交了車船稅的憑證?
股權(quán)變更涉及的個稅和印花稅怎么報
老師,個稅退還手續(xù)費,需要交增值稅嘛。怎么做分錄
老師 問下小企業(yè)會計準則的小規(guī)模納稅人需要每個月出財務(wù)報表嗎 還是年末再出?
2月份已經(jīng)抵扣的增值稅專用發(fā)票如何做進項轉(zhuǎn)出處理,如何
由于我們質(zhì)量問題給客戶造成的額外損失而產(chǎn)生索賠,客戶要求我們紅沖原發(fā)票,是否可行,紅沖