租賃期從今這個月開始嗎?
你好,請問,房租已經支付,專票未收到,會計相關分錄怎么做,3000為例 預付時 借:預付賬款 3000 貸:銀存3000 本月攤銷 借: 管理費用—房租1000 貸:待攤費用—房租1000 次月如此 收到發票 借: 待攤費用房租3000 待 預付賬款3000 那如果收入專票,這個稅入哪里
請問老師我上個月交的房租,上個月做的分錄是借管理費用貸銀行存款然后又做的借管理費用貸待攤費用,這個月發票來了我的分錄該怎么做啊?還是把發票附在上個月賬本里???謝謝
你好老師!房租費未支付未收到發票,現在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師請問一下,上個月銀行支付房租6804元,會計分錄借:待攤費用 房租6804 貸:銀行存款 6804 到了這個月攤銷時借:管理費用 2268 貸:待攤費用 2268 但是也收到了6804元的普通發票,我想問一下針對這個發票要怎么做賬?
老師,請教一下,裝修費支付了,也收到發票了,分錄是不是這么寫: 借:長期待攤費用-房屋裝修費 貸:銀行存款; 借:管理費用-裝修費攤銷 貸:長期待攤費用-房屋裝修費;
收匯時,匯率按哪天的?
合伙企業開發票有什么稅種,可以享受哪些優惠政策呀?
收匯時,匯率按哪天的?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,請問我應該如何說服老板,虛開發票的邏輯老師可以說下嘛
合伙企業的法人能按工資薪金申報嘛,還是只能給法人按經營所得申報呀?
收匯時,匯率按哪天的?
企業哪些科目屬于金融資產,金融資產和經營資產如何區分呀?
民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話費、辦公用品、稅控盤費、車險、車船稅等等入現金流量表里的哪個項目?是入購買商品、接受服務支付那一項目嗎?如圖所示
合伙企業經營所得是按月申報還是按季度申報呀?需要報財務報表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
發票備注的是2021年10月25—2022年1月24
你好,直接做這個分錄,其他的就不用做。
你意思這個月就做第一次攤銷就可以了嗎?發票不管他,后面兩個月繼續攤銷就行了嗎
對的是的,是這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。