你好 借管理費用,貸進項轉出??
收到了半年房租發票并支付費用,會計分錄寫借:預付賬款,借:應交稅費–增值稅進項,貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費用,貸:預付賬款。可以這樣做嗎?
之前會計做付房租分錄,借長攤貸銀存,后每月攤銷到費用,攤銷完收到發票怎么做賬
之前會計做付宿舍房租分錄,借長攤貸銀存,后每月攤銷到費用,攤銷完收到發票進項怎么做賬,進項稅額轉出怎么做
之前付房租是暫估和攤銷的房租,現在收到發票了怎么做會計分錄呀?今年的借:管理費用200待攤費用200貸:銀行存款400發票金額與銀行存款一致
老師,付半年房租,暫未收到發票時,可以借:預付賬款,貸銀行存款,當月攤銷時:借管理費用,貸預付賬款,過兩個月收到增值稅專票時,再借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸預付賬款,之后幾個月攤銷時,還是借:管理費用,貸預付賬款-某公司嗎?還是收到發票時全部把預付賬款-某公司沖完,然后攤銷時怎么做賬?
老師好!請教:利潤表中的未分配利潤與資產負債表的勾稽關系永遠是平的嗎
我們是個體戶家裝,給客戶開材料款明細有幾十種合在一起開一個建筑材料可以嗎
老師,匯一本二商支十,分別指的什么啊,我記混了。
非樸老師勿擾,老師接著剛才講可以設置5月期初為0,核算成本嗎?那4月是盤點結余庫存2077怎么處理呢
老師,請問一下,我有一張成本發票一直沒收到,我做了暫估入庫,分錄是:借 庫存商品 貸 應付-暫估 。然后企稅做了納稅調增。但這個應付-暫估還一直放著,我實際會計做賬怎么做分錄呢?
個人轉給單位的款需要什么附件呢
請問我提現這是四張銀行回單是一筆業務嗎一共提取備用金是多少
多選題 如果正確答案是三個 選了2個 得多少分?
老師你好!公司有個掛靠方在核算交稅費有什么好的方式,獨立核算交稅費,老師指導一下
老師有沒有跟國外個人簽訂的傭金協議模板?
之前進項沒有入賬
而且進項的費用在長攤里分到管理費用了
你好是的? 也可以當普票直接記管理費用? 或者抵扣再轉出來?
我如果借進項貸管理費用負數,我再想做進項轉出怎么做
你原來的管理費用里包括進項稅額沒有 你原來的管理費用里包括進項稅額沒有?
在最開始借長攤貸銀存,后來借管理費用貸長攤這個分錄包含了進項
當時進項發票沒收到,現在收到了,那我之前計入到管理費用的進項部分肯定要轉出來吧
所以我現在做了一筆借進項,貸管理費用負數,但是因為是宿舍租金,我又要做進項稅額轉出就不會了
你好同借管理費用,貸進項轉出?
那這樣的話,我是不是做借進項貸管理費用負數的時候我直接不用做這筆分錄,把這筆刪了,直接做借進項貸進項轉出
。如果你原來的管理費用包括進項稅額的,那就什么也不用處理。就相當于當普票用了。然后勾選系統點勾選不抵扣。
那稅務系統已經勾選抵扣了呢
。那就做進項稅額轉出處理。借管理費用貸進項稅額轉出。