你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不行。
老師, 我們有家有建筑資質(zhì)的公司,我們底下有一個(gè)經(jīng)銷商,銷商我們的防水材料,用我們的建筑資質(zhì)簽了合同,但客戶指定用的材料不是我們家生產(chǎn)的材料,而是別家的材料,客戶卻要我們開(kāi)票,但我們實(shí)際未銷售材料,這票該如何開(kāi)?
我們是建筑公司,一般開(kāi)9%的發(fā)票,客戶讓開(kāi)個(gè)13%的材料發(fā)票,我們可以開(kāi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 我單位裝飾材料個(gè)體工商戶,現(xiàn)在需要給客戶開(kāi)具發(fā)票,包括材料及人工費(fèi),可以合開(kāi)成一項(xiàng)裝修費(fèi)嗎
我們是一個(gè)裝飾公司,客戶委托我們購(gòu)買裝飾材料,請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)買的材料,銷售方是開(kāi)給我們還是客戶呢?可以作為我們的成本嗎?
我們是個(gè)體戶,做裝修的,執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍許可項(xiàng)目有住宅室內(nèi)裝飾裝修,但未辦理裝修資質(zhì),裝修材料也是我們負(fù)責(zé),給客戶開(kāi)票應(yīng)該開(kāi)勞務(wù)發(fā)票還是裝修發(fā)票?對(duì)應(yīng)的材料款需要單獨(dú)開(kāi)票嗎?還是可以一起開(kāi)裝修或勞務(wù)發(fā)票?
老師,我固定的臨時(shí)工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報(bào)關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如何進(jìn)行申報(bào)?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個(gè)留底3,下個(gè)月還會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有變動(dòng),有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫(xiě)了
老師,收到貨款定金,先給定金開(kāi)票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認(rèn)收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))
公司上個(gè)月買了固定資產(chǎn),這個(gè)月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,物業(yè)公司工人工資每個(gè)月10萬(wàn)左右,會(huì)計(jì)全部記到管理費(fèi)用,這個(gè)需要記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是做部分工資到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,剩下的記入管理費(fèi)用。那種更合適?
老師 每個(gè)月工資一樣 是不是有個(gè)稅異常風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)月發(fā)票沒(méi)有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過(guò)的汽車,購(gòu)買的時(shí)候已經(jīng)抵扣過(guò)了,售價(jià)15萬(wàn),二手車交易公司開(kāi)的20萬(wàn),按照15萬(wàn)申報(bào)增值稅可以嗎
現(xiàn)實(shí)中很多這么開(kāi)也可以?
你好,是的,實(shí)操中到是有不少這樣操作的。