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這月進項太高,我留一些不抵扣,分錄就是借:原材料 l應交稅費應交增值稅代抵扣。貸:銀行存款 下月勾選抵扣以后就補做一個借:應交稅費應交增值稅進項稅,貸:應交稅費應交增值稅代抵扣進項 這樣做可以嗎?那報表的應交稅費和申報表的差額就是我未抵扣的那些差額吧

2022-07-31 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-31 09:54

你好,對,就是這個意思。

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快賬用戶7952 追問 2022-07-31 22:07

這個進項跨越抵扣是沒有問題的吧

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齊紅老師 解答 2022-07-31 22:07

可以的,這屬于正常現(xiàn)象,嗯,比如說你五月份的發(fā)票,你八月份抵扣也是可以的。

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你好,對,就是這個意思。
2022-07-31
應交稅費,應交增值稅進項第二個分錄,借方寫這個。
2021-02-23
你好,也是和上面一樣,只不過是這個未繳增值稅在借方。
2024-06-14
結轉(zhuǎn)進項,銷項? 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項 借:應交稅費-增值稅-銷項 貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-29
你好,是的,分錄是正確的。
2021-09-19
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