你好,對,就是這個意思。
未抵扣的專票:借:原材料/主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅(待抵扣進項稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應交稅費-應交增值稅(已抵扣進項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅
老師,做增值稅進項留抵退稅的分錄怎么做,結轉(zhuǎn)待抵扣進項時是借:應交稅費-增值稅進項,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額,退稅可以做借:銀行存款,貸:應交稅費-增值稅進項稅額嗎
老師,做增值稅進項留抵退稅的分錄怎么做,結轉(zhuǎn)待抵扣進項時是借:應交稅費-增值稅進項,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額,退稅可以做借:銀行存款,貸:應交稅費-增值稅進項稅額嗎
老師。你好 收到到進項發(fā)票 如果先不勾選抵扣 就先不做賬 。 那如果這個月要抵扣了 這種做賬是不是 借:庫存商品 應交稅費-增值稅-進項稅 貸:銀行存款 然后下一步是不是應該就是結轉(zhuǎn)增值稅的時候 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅
這月進項太高,我留一些不抵扣,分錄就是借:原材料 l應交稅費應交增值稅代抵扣。貸:銀行存款 下月勾選抵扣以后就補做一個借:應交稅費應交增值稅進項稅,貸:應交稅費應交增值稅代抵扣進項 這樣做可以嗎?那報表的應交稅費和申報表的差額就是我未抵扣的那些差額吧
你好老師展會補貼怎么入賬,省商務廳給的計入營業(yè)外收入
老師,有收入增值稅那一欄摘要怎么寫
老師好,小規(guī)模納稅人,正在匯算清繳,24年未發(fā)生固定資產(chǎn)及累計折舊,因為23年已經(jīng)提完了,且沒有凈值。請問是否要填A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》?
你好老師請問收到展會補貼怎么做賬務處理?
請問企業(yè)公賬,實際是我運營,我可以用私人賬戶打款嗎?算是公司借款,法人是我弟妹!還是最好法人個人賬戶打款進公司賬
老師,我是3月份新成立的公司,現(xiàn)在還沒有業(yè)務,只有一個員工的工資發(fā)放,假設這個員工月工資1500,現(xiàn)在5月份計提4月份工資 借:管理費用—工資1500 貸:應付職工薪酬—工資1500 5月份計提并繳納醫(yī)社保: 借:管理費用—社保1039.48 貸:應付職工薪酬—社會保險1039.48 借:應付職工薪酬—社會保險1039.48 其他應收款—社保(個人)432.32 貸:銀行存款1471.8 5月份發(fā)放4月份工資時 借:應付職工薪酬—工資1500 貸:其他應收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務處理有錯嗎,然后申報個稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報個稅和工會經(jīng)費的時候都要以1500的工資去申報
老師,匯算清繳時,24年賬載金額有計提23年的年終獎并且也是24年發(fā)放的,在填寫24年賬載金額時這個要減出來嘛
小規(guī)模納稅人物業(yè)公司為工業(yè)園區(qū)幾家廠房提供物業(yè)服務,現(xiàn)在需要替企業(yè)代收代付水費,因為水表開戶名稱是物業(yè)公司的,所以自來水公司開的發(fā)票是物業(yè)公司的,現(xiàn)在那幾家廠房需要物業(yè)公司開具水費發(fā)票給他們,那物業(yè)公司賬務和稅務要怎么處理,開具的水費發(fā)票不賺取差價
老師,向村集體租場地租賃費5000元,讓對方去稅務局代開發(fā)票,對方承擔的稅率是多少
老師,這個經(jīng)營范圍可以開服務費嗎或者一般索賠
這個進項跨越抵扣是沒有問題的吧
可以的,這屬于正常現(xiàn)象,嗯,比如說你五月份的發(fā)票,你八月份抵扣也是可以的。