沒問題,可以這么做的
借:應交稅費—應交增值稅—進項 貸: 應交稅費—應交增值稅—待留抵 借: 應交稅費—應交增值稅—待留抵 貸: 應交稅費—應交增值稅—進項轉出 是進項不能抵扣的分錄嗎
老師,做增值稅進項留抵退稅的分錄怎么做,結轉待抵扣進項時是借:應交稅費-增值稅進項,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額,退稅可以做借:銀行存款,貸:應交稅費-增值稅進項稅額嗎
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上期留抵稅為7592.92,退稅 進項稅額轉出 借:應交稅費-增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額) 進項稅額轉入留抵稅額 借:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額轉出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對嗎?
老師,待抵扣分錄,到時候做的抵扣的在轉進項嗎嗎分錄是怎么做的 借 原材料 應交稅費-應交增值稅-待抵扣 貸 應付賬款 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-待抵扣
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?